同学你好 谁报个税呢

a公司有一个工程,承包给b建筑公司,b把其中的劳务分包给我们公司做了,我们公司开建筑服务*劳务费发票给b公司,劳务工资是a公司专户直接打给工人银行卡的,那我们需要给工人在个人所得税系统中申报个税吗
老师好,请问我们公司在A地设有办公室工作人员,业务都是B公司人员承接,下放到我们公司,我们与承接客户签订合同给发工资客户把工资与税款打给我们,我们再开票给客户,这个属于违规吗?
老师好,请问我们分公司是独立核算的,他和我们总公司客户发生业务关系,但因无法和客户签合同,客户把钱打到我们总公司帐户要我们总公司开票,那总公司要把款再打给分公司,这种情况总公司要和分公司签个协议吗
老师,请教下:A公司把业务签合同转包给下游承运商B公司,B公司又转包给C(C是个人),C给工人工资都是现金转账。因为C付不起工人工资,工人到我们A公司闹事,我们A公司替C代付了工人工资,我们从公司公账走的,工人是没有发票给我们的。这部份账我们怎么做?另外,我们现在要打官司,起诉c个人,我们代垫的费用,他一直拖着不给我们,如果c败诉后把欠费转入我们A公司的公账我们要给他开票吗?
老师,您好!请问一下,我们公司跟客户或者个人合作,然后这个个人以我们公司的名义对外与第三方签订合同承揽业务,由我们公司开具发票给第三方,然后我们公司再把这个承揽业务的个人与第三方之间的差价转给这个个人,这需要我们公司与这个个人签订一个什么样的合同呢?有什么税务风险呢?
进项太大 一直留底地可以吗
老师,本月有销项税额537874.90元,进项税额1349.52元,税务上期留抵税额352021.14元,实际应交增值税184504.24元。 老师,这个业务怎么写分录?计提怎么写分录?
老师好,请问这个月销售买进卖出,计提工资-生产成本,直接计入生产成本科目下,再结转产成品科目下,还是不用结转,留在在产品里
老师 比如开出去1万 开进来13000元 进项能不能拆开抵扣勾选?
做国补开票毛利较之前月份高不会预警吧
老师,请问刚建账套填期初数的时候,有一笔数据是挂到法人那好,还是放到存货好?现在这笔数据不知道什么业务了,查不到了
老师好,汇算清缴里的,第三十行,其他,包括哪些呢?
商业大楼租户用电,现在数电发票,怎么给对方开票
老板每月给自己发了25300工资,请问缴纳社保养老保险工资额度要给他定多少
老师,费用报销单或者付款申请单给供应商后,供应商后来才给开具的发票,收到这发票时实操中是不是也得需要业务下载然后走一下什么手续呀,还是直接电子版发给财务或者口头说一声给财务直接就冲账呀?实际工作中一般如何做比较高效且风险小呀?
我们公司报,工资也是从我们账上发放的
那你们做工资个税就可以的
那为什么税务局还说我们违规,给我们限票不给开票呢
同学你好 你们做成你们的员工 你们对外提供劳务为啥违规
说我们派遣员工都不在本地,都派去外地了
同学你好 你们都是劳务派遣吗 本公司没有员工吗
我们公司有员工,自有员工比较少,基本都是我们在外招聘员工作为劳务派遣到单位的上班的,我们再开票给单位,单位每个月把工资打给我们,我们再发给派遣员工
这个得看税局了 如果不同意就只能做代发工资的
税务说不给我们开票了
同学你好 那你这个做代发工资的吧 就是代收代付
只能开普通发票代收代付吧
同学你好 对的 开发票只能开你们收的服务费的发票
专票开的是服务费,普票开代收代付吗
同学你好 那你这个就是差额纳税了 我建议只开服务费的部门
我们现在就是开的服务费专票呢
同学你好 差额开服务费的发票就行
我们是收到客户的款项是工资款+税款=10万,然后我们开10万元的专票服务费给客户的
同学你好 不对哦 你开的这个不对 税局都不给你开全额的你咋开