同学你好 对的 要收回来错误的发票 尽量收回

请问老师,销售方收到红字信息表,之前开出的错误发票需要收回吗?还是三联都给购买方
如果销售方开得票错了 购买方未抵扣已入账 销售方提交了红字信息表,需要问购买方要回发票吗,还是我们需要把红字发票给对面两联
老师,销售方开专票有误,购买方己扺扣,购买方开具红字信息表,销售方根据信息表开红字发票,是不是还得开一个正确的,然后把红字发票和正确的发票扺扣联给购买方
请问老师,月末购买方开具了红字信息表,销售方未收到需要将红字发票开出吗?如果跨月收到红字信息表,可以隔月开具红字发票吗?
购买方已抵扣,申请红字发票信息表。销售方开具了红字发票,请问,销售方需要把红字发票的第二三联给购买方吗
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了
老师,我想问一下,2026年05月份江苏徐州铜山区的社保基数是多少?
老师,25年11-12月申报了无票收入,26年没有申报无票收入,4月份客户开了发票,是25年的无票收入,这个已经申报了,那4月的增值税申报无票收入填负数,有什么风险不,和要注意的没
老师您好,小规模纳税人收到汇算清缴退税款,分录可以写:借:应交税费--应交企业所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得税吗
老师:想问问补2024年年份的税金,滞纳金怎么计算的?
老师,收到个税手续费返还,账务做到营业外收入的,需要申报增值税吗
请问老师,就是购买方收到专票已经抵扣过了,一年后又开了红字信息表,购买方不需要留底错误发票吗
同学你好 可以留也可以留复印件