你好,你们已经认证了,这种情况下不用退票的,直接自己留存着就行。
我是销售方,红冲购货方已认证抵扣的专票,需要让对方把红字发票信息表打印纸质出来给我吗?他只给我了编码,还有发票联和抵扣联要让对方退回来吗?
对方说发票抬头提供错了,让重新开,说没有抵扣,把发票拿过来了,他们是不是也要开红字的发票给我们,还是我们自己开红字
我自己认证的发票,因为勾选了不抵扣,认证错了,我让对方重新开了发票过来,我自己把红字信息表给他了,但是他还要抵扣联,可以吗?
老师,对方开给我们的发票我们已经认证抵扣了,现在这项业务作废了,他们自己可以开红票吗?还是我开红票信息表
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
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是呀,我知道的,相当于红冲了,而且在税控盘里红字信息表有编号,记账联我已经记账装订了,已经和他讲是红冲不是作废,他还是要,然后现在说把抵扣联给他们
你好,这个是当月的发票吗,他们作废。
就是我的意思是说,给他们抵扣联也没关系吧,因为这个票已经红冲了
你好,就不应该给他们,对方这个要求很无理,你可以给这个你们自己协商。
12月份开的发票,当月我认证了,并且入账了,2月份初发现认证错误了,于是咨询税务局,需要在税控盘里面进行红字信息登记,之后我登记了之后,要求对方给我重新开,月底她们非要抵扣联,非要让我把发票给过去,就是扯皮不断的,非要
我也知道这个要求很无理,就是说现在顺着他们,给他们抵扣联,没关系吧,当时我认证的也是不抵扣
你好,那就给他,你硬不过人家的,你就按照对方的来。