你好,你们已经认证了,这种情况下不用退票的,直接自己留存着就行。
我是销售方,红冲购货方已认证抵扣的专票,需要让对方把红字发票信息表打印纸质出来给我吗?他只给我了编码,还有发票联和抵扣联要让对方退回来吗?
对方说发票抬头提供错了,让重新开,说没有抵扣,把发票拿过来了,他们是不是也要开红字的发票给我们,还是我们自己开红字
我自己认证的发票,因为勾选了不抵扣,认证错了,我让对方重新开了发票过来,我自己把红字信息表给他了,但是他还要抵扣联,可以吗?
老师,对方开给我们的发票我们已经认证抵扣了,现在这项业务作废了,他们自己可以开红票吗?还是我开红票信息表
一个干1、集团工会会计,2、18个电商网店的公司会计,3、3万亩农业公司,4、粮食收购1.5亿元的公司,5丶一个小公司会计,6、一个集团公司本部会计,7、集团公司40个盾网银复核(约15家公司)这个业务量是不是有点多了
老师,组成计税价格+5+35000✕2✕0.5,分别代表什么?不太懂
我公司为一般纳税人,由于市场原因8月份开始暂停销售业务,无增值税销项税,请问还能收到各种成本费用发票吗?
老师,请问有什么办法能立刻把表格里贴的图片提取到文件夹里保存
收到政府发给企业供暖补贴需要缴纳增值税吗,放在投资收益可以吗
一个干1、集团工会会计,2、18个电商网店的公司会计,3、3万亩农业公司,4、粮食收购1.5亿元的公司,5丶一个小公司会计,6、一个集团公司本部会计,7、集团公司40个盾网银复核(约15家公司)这个业务量是不是有点多了?
销售使用过的固定资产要计入收入吗
空调维修保养一般纳税人的税率应该是哪个税目呢
老师,什么是浮动抵押?和一般抵押有什么区别?
你好老师,有没有工资制度考勤类似的模板
是呀,我知道的,相当于红冲了,而且在税控盘里红字信息表有编号,记账联我已经记账装订了,已经和他讲是红冲不是作废,他还是要,然后现在说把抵扣联给他们
你好,这个是当月的发票吗,他们作废。
就是我的意思是说,给他们抵扣联也没关系吧,因为这个票已经红冲了
你好,就不应该给他们,对方这个要求很无理,你可以给这个你们自己协商。
12月份开的发票,当月我认证了,并且入账了,2月份初发现认证错误了,于是咨询税务局,需要在税控盘里面进行红字信息登记,之后我登记了之后,要求对方给我重新开,月底她们非要抵扣联,非要让我把发票给过去,就是扯皮不断的,非要
我也知道这个要求很无理,就是说现在顺着他们,给他们抵扣联,没关系吧,当时我认证的也是不抵扣
你好,那就给他,你硬不过人家的,你就按照对方的来。