你好 不用计提 交时扣工资 借 应付工资 贷其他应付款社保 借其他应付款 贷银行
单位全额承担员工社保公积金(即个人部分也由公司承担,不扣员工工资),预提和支付时的账务处理该如何做?
老师,员工承担公司和个人全部社保,该怎么计提?支付时怎做账?
社保费,个税都由公司全部承担,计提和支付时会计分录怎么做
社保员工全部承担和社保员工承担部分也由公司承担了,请问计提工资和社保怎么弄
老师您好,单位一位员工停薪留职,工资不发,他个人承担单位和个人的全部社保,像这种情况收到个人支付的全部社保、计提,支付社保应该怎么做账呢?
朴老师,刚才那个活动里边的租赁,我们可以按照旅游服务-租赁费,6%开具吗?
防滑服务开票开什么品名
公司可以向股东借款吗?股东转账时银行要备注什么?怎么做分录
专票购买方信息必须完善吗
老师,公司购买党建书籍怎么入账。
老师好~咨询下,收到一张发票,公司名称为:****文化有限公司,项目名称是餐饮~工商查询营业范围如图片~这个可以报销入账吗?
个体户核定征收经营所得税率是多少,开的经纪代理服务,属于中介行业
老师,这是我在算缺进项的缺口,图一是已有进项63504.87,包含了待开销项的数180615,当时算缺进项68万,但是今天一算不太对了,图2是已缺进项66万,已有进项金额85517.待开金额是388131包含之前的180615,正常来说不是应该这么算么,之前缺68万减去别人给我们来的32万,加上现在要开的165600.7719.34200等于是68➖别人已开32➕16.5➕0.77➕3.4等于56.67才对,这里算的我还缺含税进项吗66,中间的10万去哪里了
给公司员工做工资 个税的话怎么扣的 有表吗
老师好!请问房开企业,房子全部卖完,但资产负债表项目:存货还有3600万元,预收账款约1000万元,其他应付款4100万元,货币资金+应收账款470万元。 准备注销,不知如何做,谢谢!
那公司收到他打过来的社保款,怎么做账
你好 借 银行 贷其他应付款
那其他应付款社保不就一直有挂账吗
你好 交时 做相反分录 呀