不一致的调整下其中的一个产品和发票价税合计一致就可以

出入库单要求写税前单价,假如发票上税前单价是120.3536982元,那我写单据的时候,是四舍五入保留小数点后两位吗,写120.35,这样可以吗,如果全写太长了而且好像位数也不够
我的供应商开票商品单价是小数点后3位,和我的采销系统保留小数点后2伟,是有差异的,财务表示对不起来数据,进项税额无法抵扣,请问在系统中能否调正数据与税票的一致
开发票的时候数量小数点后面有七位,单价小数点后面有四位,我在做电子表格时,都小数点保留两位,可是价格和发票就对不起来了
老师,我们是小规模商贸企业,一张发票上有好多产品,算下来一个产品的单价都是小数点后好几位了,如果四舍五入到小数点后2位,那总额就和发票上不一致了,那我入库存商品时怎么录啊?
老师,现在公司准备卖一批管材,现在签合同的时候有清单,清单中的不含税单价需要写出来具体的数,但是我这边在小数点后两位,够5我就进位了,我怕到时候跟开票系统里面的单价有出入,这个怎么保证一致呢
老师你好,10月已经发货,但未满足收入条件及还未开增值税发票,是否要在10月纳税所属期缴纳增值税呀?还是等开票确认收入再纳税呀?
老师,我开具发票糸统导出来收入是40318949.79元,申报企业所得税提示我小于增值税申报收入42770618.55元,差额:2451668.76元,9月份有冲红发票,10月份也冲红了一张9月份的发票。这种情况我要怎么查清原因并处理?急,谢谢老师。
缴纳社保这块怎么做的分录, 缴纳时借应付职工薪酬社保 借其他应付款社保 贷银行存款 计提工资时借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 贷应付职工薪酬社保 发放时借应付职工薪酬工资 贷银行存款 贷个税 贷其他应付款社保 总感觉那里不对,和我在电子个税申报的数据不一样 我这样做是不是不对
老师你好!上个开票下个月需要冲红,税费己交,影响冲红吗?现在税费怎样处理,下个月也没有开票计划如何处理
购买打印机1550元记入什么科目?
股权变更需要缴纳那几个税,税率多少
企业在2018年1月1日至2027年12月31日新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本、费用在计算应纳税所得额时扣除。这个政策合伙企业适用吗?
企业将货物卖给直销员和消费者那个销售额确定老师给个总结
请问老师,税负率5%,销售100万,进项要多少?怎么算?
老师 请问调整社保缴费工资应该怎么操作?