现在把这个账补上就行。

老师,您好,请问去年的发票未勾选认证,未做账,以及去年的费用从7月后都没做账,以前有账但不是我做的,现在我换软件新开账套开到几月份,如果账套开到今年一月份,是把去年7月份以后得账都补到今年吗,如何做账,麻烦老师帮忙指点下,谢谢
老师,你好。2022年7月份发生的费用,发票是2022年8月份开具的,在2022年未入账,也未做税前扣除,现在应该怎么处理呢?
我刚接手的一家账,老师这有一张发票是22年一月的,22年5月份这张发票已经抵扣,但是23年1月份才付款之前财务未做账,现在应该怎么入账
23年发现账上挂了这家款已付,未收到发票冲销,现在发现21年这张发票已经开具出来了,我该如何入账,我们是物业公司,然后这个发票时间都这么久了,入账还要调整以前年度损益吗,没有这个科目
你好,我是去年7月份接手公司的账,目前发现23年7月份之前的电费发票都已经开具,但是都未入账,发票开具的时间是23年。这个现在还能入账吗?
老师,公司理财购买非保本浮动产品,公司用钱时会将理财赎回,这种,我做账怎么写分录,
老师自然人电子税务局扣缴端 只能登录一个公司的,不能登第二个公司的吗
老师,应收上级集中款,在其他应收款列示,报表其他应收款无余额,底稿要写这个科目吗?
你好老师工商年检你们变更联络员
当期内部购进商品形成存货,未对外销售部分的未实现内部交易损益的抵销分录是借营业收入 贷营业成本 存货,连续编制合并财务报表时要抵销上期未实现的内部交易损益,抵销分录是借未分配利润—年初 贷营业成本,为什么贷方是营业成本而不是存货?
老师,假如汇率是7.0267的话,出口退税企业在汇率管理里汇率填写多少
老师,应收上级集中款,是否在其他应收款列示呢?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款,那用其他应收款怎么写分录?借现金贷其他应收款??写在哪个地方? 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款
企业按最低基数缴纳社保,社保工资要怎么填呢,能举个例子吗
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
账面上有暂估的成本,可以直接冲减暂估成本吗?
回来发票时红冲暂估的,然后按发票入账。