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发生业务收到专用发票做应交税费-待认证进账税额还是做应交税费-应交增值税-进项税额-13%的税率

2022-02-26 12:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-26 12:45

你好,你这个当期要勾选认证的,就计入进项税额。

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快账用户3866 追问 2022-02-26 14:17

我上面的分录选哪个

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齐红老师 解答 2022-02-26 14:32

你好,是选择第二个的呢

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快账用户3866 追问 2022-02-26 14:33

第一个不可以吗

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齐红老师 解答 2022-02-26 14:38

你当期不认证可以选择第一个

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相关问题讨论
你好,你这个当期要勾选认证的,就计入进项税额。
2022-02-26
 你好,是的,凭证就是这样做。
2023-05-16
认证后转进项的分录做完即可,后续无需额外分录。月末根据销项与进项差额,若需缴税,做:借:应交税费 - 应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费 - 未交增值税;缴纳时:借:应交税费 - 未交增值税,贷:银行存款。
2025-10-05
您好,这个的话,是用应交税费–待认证进项税额的
2023-12-02
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