可以在现在按照差错账务调整处理。
老师,员工去年12月发生的费用,今年2月来报销(发票也是开的2月的日期),这个能做到2月费用里吗,
12月的费用发票能做到今年么
你好,老师,今年12月开的费用发票,能做到2023年的成本吗?
去年9月份和12月份的费用发票,今日能入账吗,就是做到23年第一季度里
今年12月预提的年会费用,没有发票呢,明年收到票要怎么做账呢,是不是不能再重新录费用了
印花税按次申报,所属期是按合同签订日期还是申报当天日期?
你好老师,现在厂家给我们加了7个税点,我们给客户加了7个税点,这样一般纳税人操作对不对?加税点我感觉不应该这么加,毕竟得按13交税
老师,现在先成立一个人有限公司,以后能不能再做股转,添加其他股东,就是这个公司能不能再变更为3人有限公司
简易申报额小规模纳税人9月30开了一张普通发票,今天申报税的时候比对不通过,没有9月30日开的那张发票金额到申报表上,简易申报表上怎么手动改数据?在报表那里是灰色的改不了数据
请问一下公司跟劳务派遣签了合同,员工想借钱这个钱一般公司给还是劳务派遣公司给
老师,问一下外销,应该开0税率发票,不小心开成13的税率了,应该怎样处理账,还没申请退税
老师:20年和21年的票可以做到25年账里去吗
老师先成立一人有限公司,以后可以再把其他股东填加进来吗
你好老师,企业缴纳的财产险不是得交印花税?那个是不含税缴纳还是
老师3季度财务报表填写的金额,是做完9月账生成财务报表的金额是吧?老师
怎么做账呢?
借,以前年度损益调整 贷,银行存款等
那汇算清缴的时候这个费用就在去年是吧?
对的,就是这个意思的哈
那现在做账就是借,以前年度损益调整 贷,银行存款等
对的。就是这种处理就可以啦
好的,谢谢,
那就是一个分销从我这拿货,我已经做过收入了,然后他让我给他开发票这个怎么做账呢
那如果说你跨年的话,同样按照上面的处理啊,因为你那个是属于主营业务成本,跨年也用以前年度损益。