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工程开票,我前期挂账是,借:应收账款,贷:工程结算,现在年底了,工程结算这个科目余额应该怎么处理,分录怎么写,另外本年利润,这个科目年底余额账务处理分录怎么写

2022-02-26 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-26 14:44

你好,你们是根据什么来确认收入的?这个项目完工了,这个工程结算是需要结转到主营业务收入的。

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齐红老师 解答 2022-02-26 14:44

本年利润结转到利润分配,未分配利润 借本年利润 贷利润分配未分配利润, 如果是亏损的,上面的分数不变,金额是负数。

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快账用户7385 追问 2022-02-26 14:49

我是本年利润贷方有余额

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齐红老师 解答 2022-02-26 14:50

借本年利润 贷利润分配未分配利润。

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你好,你们是根据什么来确认收入的?这个项目完工了,这个工程结算是需要结转到主营业务收入的。
2022-02-26
您好,并没有多此一举的,谢谢
2021-02-03
你好,这个都可以转未分配利润下面去,或者是你先挂工程施工,工程结算,后续通过分录转主营业务成本 主营业务收入下面这样
2021-03-18
你好,预收账款,现在还有余额吗?
2021-04-16
同学你好 工程完工后结转
2021-09-22
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