一般是当月出口,当月开票,当月月末几天出口,可以下月月初开票。由于税务是以出口报关单载明的出口日期确定收入实现时间的,而企业出货时对出口日期不完全掌握,因此,一般每月月末开票能够准确知道出口日期。(开票日期不完全与出口日期相同,但可以备注出口日期)
老师,请问出口销售增值税普通发票什么时候开具,是报关结关了就可以开,还是要等收到汇款了才可以开
老师,我报关单有笔出口的老板说不打算退这笔税了,那就是说到时候转内销,进项票直接开增值税普通发票就可以了是吗?
老师好,一般纳税人向香港客人收取模具使用费,是开普通发票还是出口发票,如开普通发票香港客人可以付外汇给我司吗?还是必须开出口发票才能收汇,收取模具使用费需要申报出口的吗?还是开具普通发票,香港客人是必须使用国内银行付款吗
老师,出口业务外销发票开具有没有时间要求,是报关后出口前这几天时间开具还是当月报关当月开具就可以了?还有这个新增品名选择税收分类编码时选是还是否呢?
请问老师,我司若开具普通发票给香港公司,填增值税申报表的时候,填开具其他发票再填免税那里,可以免增吗?还是开了普通发票后就不好免增了
老师,增值税我现在取消申报,当月可开票额度会降下来啊,本来应为没申报,额度不够 我先申报了,额度就够了,现在取消申报,额度会再讲下去啊 作废申报 应为我报错了
老师我们公司的工资是4月份的5月10日开,如果5月份开不了那我把应付职工薪酬转到其他应付款里对吗?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
我公司因为有合同纠纷,律师让提供某个员工的社保证明,该怎么提供
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
员工聚餐直接记去管理费用福利费,还是要通过应付职工薪酬福利费核算?
我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
那请问我们报关单是2021年11月的出口日期,但是因为一些原因,发票没能领导,这个月才开的,有没有什么影响的?
这个可能会影响退税,具体你问一下税管员。