同学,你好 给外面的人发工资,有发票吗?有申报个税吗?

公司上一年发了很多不是公司人的公司,现在应付职工薪酬科目的借方余额远大于贷方怎么处理呀?
其他应收款—个人公积金期末余额在借方,为-1254 应付职工薪酬—住房公积金期末余额在贷方,为1254。 这是之前一家公司遗留下来的问题,这两个要怎么平掉呀
一个公司给人挂靠交社保 并走公司流程的分录 我这么做 借:管理费用-社保 (单位) 贷:应付职工薪酬- 社保(单位); 交的时候 借:应付职工薪酬- 社保(单位) 其他应收- 个人 贷 :银行存款 (这样做分录 应付职工薪酬-社保 这里就是不平的呀) 这样应付职工薪酬- 社保(单位) 这个科目的金额会不平 这个怎么处理
老师你好,2023年计提的工资后面没发,在账上借方有应付职工薪酬10多万,现在公司准备不经营了。怎么处理呢
老师你好,我们公司的应付职工薪酬借方余额和贷方余额有509元的差额对不上,请问我应该怎么处理
炒贷瓜子税率多少?老师
新设立的公司,注册好后还需要在工商网站上公示什么么
酱醋蒜头发票怎么开,牛肉酱,辣椒酱,黄豆酱发票怎么开
个体户注册后没有经营过,注销的具体流程是什么?
老师,国企底下有两个事业单位AB,现在A要吸收合并B,B所得税能走特殊性税务处理吗?
种子公司他这个税点是怎么算的?他一年做600万,是不是也是一般纳税人?
我们补缴了以前年度的增值税以及附加税,附加税金额为50万,请问怎么做分录。
我们公司承包给一个人经营的话,嗯,承包发票要怎么开?
你好,老师,公司25年1-11月销售商品收入:303209.39,12月卖账上固定资产(一台车),取开票收入不开票139,380.53,做账转固定资产清里科目,增值税申报收入:442589.92,四季度申报所得税表时也把这笔加上固定资产收入了,现在做完12月财务报表收入是:303209.39,增值税申报与财务不一致了,问题1:我要不要更正4季度所得税申报表,问题2我汇算清缴纳怎么调?资产处理损失29.49?
人力资源公司,给劳务派遣员工发放的福利,怎么做账
没有,什么都没有,直接打钱了
同学,你好 那不行,需要申报个税
现在怎么申报呀?
同学,你好 去税务局补申报个税