你好 借,管理费用开办费 贷,银行存款 你这个要作为在建工程的

养殖场的建设的前期费用,怎么做分录,1.2号产地已完工,这个需要直接结转吗
工程项目100万购入一块场地用于生产经营和建设小型构建厂,5月之前的会计计入了长期待摊费用,借长期待摊费用,贷应付账款,款未付。6月付款时这块场地说是要确认使用权资产,请问分录怎么做呢
老师 你好 我想问问 我们公司是物流公司 现在公司要自己建一个加油站 目前还在修建期间还没开始使用 那在使用前产生的一起费用 比如场地费 设计费 各种安装费 这些费用我要怎么做账呢 可以直接做进费用吗 还是说做在建工程 最后转到固定资产? 可以教我一下怎么做分录吗老师
老师,还在自建的酒店产生费用,这边入账都是计入在建工程-易耗品、在建工程-材料费、在建工程-租赁费等等,现工程已经完工,请问一下接下怎么做完工的会计分录?是全部在建工程底下的二级明细全部转入固定资产吗?分录如下→借:固定资产-房子贷:在建工程-易耗品、租赁费、材料费老师,完工会计分录是这样子做吗?还有转固定资产怎么设置二级科目?已经完工的酒店是设置固定资产-房子吗??
我们租了一个养殖小区20年(牛场),可以使用该养殖小区的土地使用权及该地的所有建筑物、设备及配套设施。这部分我做了使用权资产。想请教的的是,后续我们把牛场改造成猪场,购买的设备,进固定资产。后续的改造费用如土建,人工费用,材料费。是进在建工程竣工结转后进长期待摊。还是这部分的费用(不可拆卸部分)可以进使用权资产。
老师您好,公司需要更改经营范围,但是主体主营业务也要更改,是怎么个 流程?
进项票几年未勾选认证会形成滞留票吗
郭老师请问下2024年度贷款利息我用回单做账走的财务费用,然后汇算清缴也没有调增,现在把发票补开来了,那我还用做账务处理吗,怎么弄合适呢
老板让我作废红冲一张11月份的增值税专票,11月份的增值税我都交过了,然后现在12月份,我红冲掉那张发票之后,我分录就是要写个红冲分录是吧?然后我申报增值税的时候,比如12月开发票是10万,我红冲是1万,我实际申报增值税的时候就是按9万来算的?
我公司开了广告费的发票10万元,文化事业建设税如何计算缴纳,存在不存在起征点
人力资源公司给对方代发工资代交社保,收取服务费,每笔25元,应发工资118298.16,实发工资116669.05,个税54.23,社保1574.88,服务费1120,怎么开票,怎么做账,工资数是选择普票差额征收,开票金额是开应发工资数118298.16,扣除额也是118298.16吗?管理费开专票1120,专票的话简易的5个点吗?
我公司开了广告费的发票10万元,文化事业建设税如何计算缴纳
我如果说是想系统的学习税务,应该怎么学啊
农产品免税的普票是凭发票直接抵扣的吗?还需要供应商提供什么资质材料不得
现在自查2016年增值税及附加税补缴的分录怎么做
前期费用直接跟1.2号产地建设结转固定资产,还是分期结转呢
前期费用是不需要跟你的完工建筑一起放在一起的,你这个是要分开来的
那这些在什么时候结转呢
这个是不需要结转的,因为是资本化的,要体现在资产负债表里面的
那是先放在在建工程 再后面转管理费用内是吗
你说的是前面一个,还是后面一个?
前期的报告费用,林地补偿费用等,怎么做分录。
你到底在问什么?我没有明白你前后问题的逻辑性
是这样的,我是建设养殖场,现在1.2号完工,需要在建工程转固定资产,但前期有青苗补偿费用用,这个审计叫我也放在建,那在建这个什么时间结转
3.4号产房还没完
你说的是青苗补偿费呀,你前面没有说的,这个进入到在建工程是正确的。你这个节转的时候,建议按照这两个房子可以正常使用的情况下
现在1.2号可以正常使用了,3.4号不行,我要转1.2号,那是现在结还是3.4号完工才结
1234他们四个房产是连在一起的,还是说单独可以使用的?
单独可以使用的
那你前面两个是可以转为固定资产了
那前期共同发生的费用先不结转咯
这个是两个不同的账务处理呀
怎么处理
借:固定资产 贷:在建工程