你好 借,管理费用开办费 贷,银行存款 你这个要作为在建工程的

老师老师,我想问一下,就是我今天去的一家的公司他的那个是提老师老师,我想问一下,就是我今天去的一家的公司,他的那个是提取备用金的,然后科目是借其他应收款贷银行存款,然后有那个付款的明细,然后是付给那个人的,然后用于支付些什么方面没有开票?
老师您好,多元化农业生态链,有食用菌培养和有机肥料。这些要交税吗
麻烦问一下老师,几毛钱的多交增值税可以不退税吗
老师,建筑服务发票工程名称能只写装修工程吗
属于应交税费~应交増值税的下级科目的贷方与借方分别有哪些?
麻烦问一下老师,几毛钱的多交增值税可以不退税吗
计提的增值税全部减免,享受国家税收优惠政策,怎么做分录冲掉
今天上午完成本月增值税申报,明天在电子税务局—地方特色—往期报表导盖章的表,可以导出来吗,我今天去导,能导出附表1至5,但主表没有,明早会有吗?
这个月销售发票开了30万,进项回来了35万,然后全部勾选抵税了,但是实质上销售发票30万里面只用了28万的成本,利润表成本是按照实际出了28万的成本,还是出35成本?
老师您好,我想向您请教一个问题。我有一个代账客户,他已经注销了,我要停止他的代账。现在我已经把他的账套在金蝶账无忧里面进行了备份,并且把备份文件保存在了我的电脑里面。那么现在我是否可以把他的账套删除掉了,可以吗?
前期费用直接跟1.2号产地建设结转固定资产,还是分期结转呢
前期费用是不需要跟你的完工建筑一起放在一起的,你这个是要分开来的
那这些在什么时候结转呢
这个是不需要结转的,因为是资本化的,要体现在资产负债表里面的
那是先放在在建工程 再后面转管理费用内是吗
你说的是前面一个,还是后面一个?
前期的报告费用,林地补偿费用等,怎么做分录。
你到底在问什么?我没有明白你前后问题的逻辑性
是这样的,我是建设养殖场,现在1.2号完工,需要在建工程转固定资产,但前期有青苗补偿费用用,这个审计叫我也放在建,那在建这个什么时间结转
3.4号产房还没完
你说的是青苗补偿费呀,你前面没有说的,这个进入到在建工程是正确的。你这个节转的时候,建议按照这两个房子可以正常使用的情况下
现在1.2号可以正常使用了,3.4号不行,我要转1.2号,那是现在结还是3.4号完工才结
1234他们四个房产是连在一起的,还是说单独可以使用的?
单独可以使用的
那你前面两个是可以转为固定资产了
那前期共同发生的费用先不结转咯
这个是两个不同的账务处理呀
怎么处理
借:固定资产 贷:在建工程