你好,学员,这个发票冲销所有的借款吗

老师好,2月1日员工甲借款办理公司话费缴纳,资金从集团账户支出,话费为集团 A B C四个主体分别承担,2月13日员工甲用发票销账,账务如何处理,凭证如何处理,麻烦写一下各主体分录,谢谢。
[主观题]甲公司为增值税一般纳税人,主要从事建造服务,适用的增值税税率为9%,2021年12月发生如下相关交易或事项:(1)1日,为取得与乙公司的建造合同,甲公司支付咨询费3万元,为投标发生差旅费1万元,聘请外部律师进行尽职调查支付相关费用2万元,另支付销售人员佣金5万元,甲公司预计该项支出未来能够收回。(2)2日,与乙公司签订一项总金额为100万元,为期10个月的建造合同,预计总成本为80万元,截至12月31日,已经发生成本10万元,属于在某一时段内履行的履约义务,甲公司根据已经发生的成本占预计总成本的比例确认履约进度。(3)5日,收到乙公司以转账支票预付的合同款30万元,增值税2、7万元,款项已经存入银行。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)格式:1、根据资料(1),下列各项中,甲公司支付相关费用会计科目处理正确的是()。A、借记“销售费用”科目5万元B、借记“管理费用”科目6万元C、借记“合同履约成本”科目5万元D、借记“合同取得成本”科目5万元2
南昌元康公司为一般纳税人,增值税率13%。财务部有001账套主管,002出纳(出纳及出纳签字的权限),003会计(总账、应付、应收所有权限),004业务人员(采购、销售管理模块所有权限)四个用户,已经启用了总账、采购管理、销售管理、应收管理、应付系统。根据题目用文字描述相应的业务处理流程,并填写业务生成的凭证,最后对生成的凭证进行记账处理。说明:每题按题目要求填写凭证名称、凭证类型(采用收、付、转三类)、凭证编号(从001开始)、业务日期、摘要、会计科目(明细到末级科目)、金额,签名不需填写。5、2020年7月21日发出甲材料110000元,其中制造A产品耗用55000元,制造B产品耗用45000元,车间一般耗用8000元,公司管理部门耗用2000元。6、2020年7月25日以银行存款支付车间办公费300元,厂部招待费400元。7、2020年7月31日分配本月份职工工资,其中生产工人工资8000元,车间管理人员工资2000元,厂部管理人员工资3000元。
江西同美公司为一般纳税人,增值税率13%。财务部有001账套主管,002出纳(出纳及出纳签字的权限),003会计(总账、固定资产、薪资管理)三个用户,已经启用了总账、固定资产、薪资管理三个模块。根据题目用文字描述相应的业务处理流程,并填写业务生成的凭证,最后对生成的凭证进行记账处理。说明:每题按题目要求填写凭证名称、凭证类型(采用收、付、转三类)、凭证编号(从001开始)、业务日期、摘要、会计科目(明细到末级科目)、金额,签名不需填写。(每小题8分)(1)2022年6月12日,购买办公用品(管理部门所用),以银行存款支付6,000元。(2)2022年7月15日,本月职工工资分配如下:甲产品生产工人工资10,000元,乙产品生产工人工资10,000元,车间管理人员职工工资4,000元,销售部门职工工资6000元,管理部门职工工资1,0000元。(3)2022年8月18日,计提本月固定资产折旧3,160元,其中车间用固定资产折旧2,380元,管理部门用固定资产折旧780元。(4)2022年9月25日,销售部张三出差预借款项3000元,财务部现金付讫。
某公司3月发生以下经济业务,该公司是增值税一般纳税人,根据下列经济业务,编制会计分录。1.1日,企业用银行存款购入A材料500公斤,单价800元,购入B材料400公斤,单价为500元,增值税税率为13%。2.2日以现金支付上述购入材料的运杂费5400元。3.5日收到A、B材料验收人库,结转材料的实际采购成本。4.5日用银行存款支付到期的商业承兑汇票200000元。5.8日向银行借款50000元,存入银行,期限6个月。6.25日销售甲产品80件,销售价款为640000元,增值税10800元,该产品色经发出,已收货款600000元,余款暂欠。企业的销售产品成本于期末一并结转。7.30日计提本月份职工工资,生产甲产品工人工资26000元,乙产品工人工资14000元,车间管理人员工资6000元,企业管理部门人员工资4000元。8.31日用银行存款支付上述职工工资50000元。老师这些记账凭证都怎么写呀
垃圾清运费可以抵扣进项税嘛?
老师,12月份的资产总计已经超过5000万了,但是25年平均资产总计还没有超过5000万,等到汇算清缴的时候利润总额超过300万,就不是小微企业了,那现在申报一月份的增值税附加税的时候是不选小微企业减半征收吗
增值税的政策变化有一项500变成1000了,指的是无票费用吗?老师
资产负债表应收账款的年初数原来是负数怎么调成正数?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
老师,发票是一张,借款是一笔,我不知道冲销是一笔处理合适,还是分别处理合适
直接全部冲销 借管理费用 贷其他应收款
好的,谢谢
不客气,周末愉快,学员