你好,学员,这个发票冲销所有的借款吗
老师好,2月1日员工甲借款办理公司话费缴纳,资金从集团账户支出,话费为集团 A B C四个主体分别承担,2月13日员工甲用发票销账,账务如何处理,凭证如何处理,麻烦写一下各主体分录,谢谢。
[主观题]甲公司为增值税一般纳税人,主要从事建造服务,适用的增值税税率为9%,2021年12月发生如下相关交易或事项:(1)1日,为取得与乙公司的建造合同,甲公司支付咨询费3万元,为投标发生差旅费1万元,聘请外部律师进行尽职调查支付相关费用2万元,另支付销售人员佣金5万元,甲公司预计该项支出未来能够收回。(2)2日,与乙公司签订一项总金额为100万元,为期10个月的建造合同,预计总成本为80万元,截至12月31日,已经发生成本10万元,属于在某一时段内履行的履约义务,甲公司根据已经发生的成本占预计总成本的比例确认履约进度。(3)5日,收到乙公司以转账支票预付的合同款30万元,增值税2、7万元,款项已经存入银行。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)格式:1、根据资料(1),下列各项中,甲公司支付相关费用会计科目处理正确的是()。A、借记“销售费用”科目5万元B、借记“管理费用”科目6万元C、借记“合同履约成本”科目5万元D、借记“合同取得成本”科目5万元2
南昌元康公司为一般纳税人,增值税率13%。财务部有001账套主管,002出纳(出纳及出纳签字的权限),003会计(总账、应付、应收所有权限),004业务人员(采购、销售管理模块所有权限)四个用户,已经启用了总账、采购管理、销售管理、应收管理、应付系统。根据题目用文字描述相应的业务处理流程,并填写业务生成的凭证,最后对生成的凭证进行记账处理。说明:每题按题目要求填写凭证名称、凭证类型(采用收、付、转三类)、凭证编号(从001开始)、业务日期、摘要、会计科目(明细到末级科目)、金额,签名不需填写。5、2020年7月21日发出甲材料110000元,其中制造A产品耗用55000元,制造B产品耗用45000元,车间一般耗用8000元,公司管理部门耗用2000元。6、2020年7月25日以银行存款支付车间办公费300元,厂部招待费400元。7、2020年7月31日分配本月份职工工资,其中生产工人工资8000元,车间管理人员工资2000元,厂部管理人员工资3000元。
江西同美公司为一般纳税人,增值税率13%。财务部有001账套主管,002出纳(出纳及出纳签字的权限),003会计(总账、固定资产、薪资管理)三个用户,已经启用了总账、固定资产、薪资管理三个模块。根据题目用文字描述相应的业务处理流程,并填写业务生成的凭证,最后对生成的凭证进行记账处理。说明:每题按题目要求填写凭证名称、凭证类型(采用收、付、转三类)、凭证编号(从001开始)、业务日期、摘要、会计科目(明细到末级科目)、金额,签名不需填写。(每小题8分)(1)2022年6月12日,购买办公用品(管理部门所用),以银行存款支付6,000元。(2)2022年7月15日,本月职工工资分配如下:甲产品生产工人工资10,000元,乙产品生产工人工资10,000元,车间管理人员职工工资4,000元,销售部门职工工资6000元,管理部门职工工资1,0000元。(3)2022年8月18日,计提本月固定资产折旧3,160元,其中车间用固定资产折旧2,380元,管理部门用固定资产折旧780元。(4)2022年9月25日,销售部张三出差预借款项3000元,财务部现金付讫。
某公司3月发生以下经济业务,该公司是增值税一般纳税人,根据下列经济业务,编制会计分录。1.1日,企业用银行存款购入A材料500公斤,单价800元,购入B材料400公斤,单价为500元,增值税税率为13%。2.2日以现金支付上述购入材料的运杂费5400元。3.5日收到A、B材料验收人库,结转材料的实际采购成本。4.5日用银行存款支付到期的商业承兑汇票200000元。5.8日向银行借款50000元,存入银行,期限6个月。6.25日销售甲产品80件,销售价款为640000元,增值税10800元,该产品色经发出,已收货款600000元,余款暂欠。企业的销售产品成本于期末一并结转。7.30日计提本月份职工工资,生产甲产品工人工资26000元,乙产品工人工资14000元,车间管理人员工资6000元,企业管理部门人员工资4000元。8.31日用银行存款支付上述职工工资50000元。老师这些记账凭证都怎么写呀
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
税金及附加借贷方表示什么
股权变更,按股东占比分配股权交分红个税,这个未分配利润是按税务报表还是哪里取的数
老师,发票是一张,借款是一笔,我不知道冲销是一笔处理合适,还是分别处理合适
直接全部冲销 借管理费用 贷其他应收款
好的,谢谢
不客气,周末愉快,学员