你好 1; 借在途物资 -A, 在途物资-B ;应交税费-应交增值税; 贷应付账款 ;库存现金 ; 把你的 运费的部分计入 材料成本去 ; 3. 借原材料 -A-B 贷 在途物资 -A, 在途物资-B ; 4. 借 应付票据 贷银行存款 ; 5. 借银行存款贷短期借款 ; 6. 借 应收账款 ; 银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 -销项税 ; 7. 借 生产成本 -工资 、 制造费用 -工资 、 管理费用-工资 、贷应付职工薪酬 -工资 ;8. 借 应付职工薪酬 -工资 贷银行存款

浙江钱塘有限责任公司是增值税般纳税人,适用增值税率13%,2020年5月发生下列经济业务:(1)1日,向大光公司购进A材料5吨,货款为2100元,注明税额为273元,价税尚未支付,材料验收入库。(2)3日,向建业公司购进B材料10吨,货款12000元,税额为1560元,价税以银行存款支付,材料验收入库。(3)5日,向大同公司购进A、B材料各4吨,货款各4000元注明税额为1040元,以银行存款支付其中的8000元,其余款项暂欠,材料验收入库。(4)8日,以银行存款3413元偿还前欠大光公司和大同公司的款项。(5)13日,生产甲产品耗用A材料1000元,生产乙产品耗用B材料1500元,车间和厂部各耗用A材料500元,从仓库领出。(6)本月甲产品生产工人工资为3000元,车间和行政管理人员工资分别是1400元和1800元。(7)16日,以现金支付管理部门办公费用180元。(8)20日,产品完工验收入库,结转完工产品成本,甲产品125吨为32000元,乙产品40吨为26000元。(9)22日,出售甲产品15吨,售价400元/吨;
土豆公司为一般纳税人,2022年十月发生了如以下经济业务增长税率13%,一三日,从银行提取现金5000元,备用五日生产a产品领用甲材料4000元,车间一般消耗材料2000元,管理部门消耗用甲材料500元,七日购入材料一批,材料款2000元,增值税2600元,款项未付材料已验入库,八日,接受萝卜公司投资款,十万元,12日销售a产品300件给新星实业销售单价400元增值税税率13%,已收到款存入银行14日企业购入不需要安装的设备一台,价款,十万元,支付的增值税,1300元运杂费,3000元款项以及银行存款支付,19日,业务张华出差借款3000元,以现金付乞21日以银行存款支付广告费2000元,23日,业务员张华出差归来,报销差旅费2500元,交回现金500元,30日计提本月职工薪酬的工资,其中,生产a产品工人工资16万元,生产b产品工人工资十万元,车间管理人员工资,32000元行政部门管理人员工资18000元合计31万元要求作出以上业绩的会计分录
某公司3月发生以下经济业务,该公司是增值税一般纳税人,根据下列经济业务,编制会计分录。1.1日,企业用银行存款购入A材料500公斤,单价800元,购入B材料400公斤,单价为500元,增值税税率为13%。2.2日以现金支付上述购入材料的运杂费5400元。3.5日收到A、B材料验收人库,结转材料的实际采购成本。4.5日用银行存款支付到期的商业承兑汇票200000元。5.8日向银行借款50000元,存入银行,期限6个月。6.25日销售甲产品80件,销售价款为640000元,增值税10800元,该产品色经发出,已收货款600000元,余款暂欠。企业的销售产品成本于期末一并结转。7.30日计提本月份职工工资,生产甲产品工人工资26000元,乙产品工人工资14000元,车间管理人员工资6000元,企业管理部门人员工资4000元。8.31日用银行存款支付上述职工工资50000元。老师这些记账凭证都怎么写呀
11)12日,以银行存款购入材料,价款为80000元,增值税税额为12800元,材料已验收入库。12)15日,分配本月工资共26000元,其中,A产品生产工人工资12000元,B产品生产工人工资8000元,车间管理人员工资2000元,企业管理人员,工资4000元。.13)17日,以银行存款20000元归还到期借款,该借款于2021年11月借入。14)18日,公司用盈余公积150000元转增实收资本。15)21日,结转完工入库产品成本120000元。16)24日,销售产品一-批,货款共计200000元,增值税26000元,价税款已收回50%,余款下个月收回。17)26日,赊购材料,价款10000元,增值税税额为1600元,价税款将于下月支付,材料暂未入库。18)30日,用转账支票支付本月管理部门水电费8900元。19)30日,预提本月短期借款利息3000元。20)30日,计提本月固定资产折旧21000元,其中,车间固定资产折旧15000元,厂部固定资产折旧6000元。要求:1.根据以上业务编制会计分录。
11)12日,以银行存款购入材料,价款为80000元,增值税税额为12800元,材料已验收入库。12)15日,分配本月工资共26000元,其中,A产品生产工人工资12000元,B产品生产工人工资8000元,车间管理人员工资2000元,企业管理人员,工资4000元。.13)17日,以银行存款20000元归还到期借款,该借款于2021年11月借入。14)18日,公司用盈余公积150000元转增实收资本。15)21日,结转完工入库产品成本120000元。16)24日,销售产品一-批,货款共计200000元,增值税26000元,价税款已收回50%,余款下个月收回。17)26日,赊购材料,价款10000元,增值税税额为1600元,价税款将于下月支付,材料暂未入库。18)30日,用转账支票支付本月管理部门水电费8900元。19)30日,预提本月短期借款利息3000元。20)30日,计提本月固定资产折旧21000元,其中,车间固定资产折旧15000元,厂部固定资产折旧6000元。要求:根据以上业务编制会计分录。
3月收到2025年7-8月电信公司开具的话费宽带普通发票 请问这个账要做到2025年还是2026年 公司是小企业会计准则
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老师,你好,我这边有家农贸市场,是小规模纳税人,收取的摊位费,是这家小规模公司收款,还有一家是个体户收款,这2家都和摊主签了合同的,农贸市场支付给个人的房租费用,从个体户公账上出去的,这样的操作合理吗?转给个人的房租费用,应该从小规模公司做账,还是个体户做账合理,个体户现在还不需要做账,
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