你好! 借:库存现金6200 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 成本结转的话,服务收入不单独结转成本,月末一起结转的。

上月没收钱是 借应收账款5000 贷主营业务收入5000 收到钱了是借 库存现金5000 贷应收账款5000 后来发现入错帐了 实际该是3870 该怎么调账呢 那个应收的户已经消掉了 可不可以这样 借主营业务收入5000 贷库存现金5000 然后再做一笔 借库存现金3870 贷主营业务收入3870
老师,去年现金收款 开了发票客户,这样入账可以吗?完整吗 借 库存现金 贷 主营业务收入。开了发票
现金收款但是 开了发票客户, 这样入账可以吗? 借 库存现金 贷 主营业务收入。
老师,现金收款但是 开了发票客户, 这样入账可以吗? 借 库存现金6200 贷 主营业务收入6200。 对了,结转成本是按那个金额结转呀!这个是服务收入用哪个科目了
老师,我销售库存商品,发票已开,未收到货款。我的分录,借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费-销项,产品出库分录,转结主营业务成本,借:主营业务收入,贷:库存商品,这个出库的金额是不是已开的发票不加税金的金额啊?
老师 课程里面 有原材料 建筑工程施工 购买的原材料 放哪个科目 放在原材料科目还是合同履约成本 -工程施工-直接材料
老师,我发现第四季度收入记重复了一笔,是改一下报表呢,还是直接调整?
想问一下贵州社保中养老 医疗 失业是分开开通的吗?
金蝶Kis云专业版,暂存的凭证怎么能找到
老师,我2025年12月份补交以前年度(2018-2024)增值税款225198.11元,申报2026年增值税报表,主表出32栏出出来一个期末未缴税款(多缴为负数)-225198.11,这个啥意思
人力资源公司报工资,残保金谁申报
老师,我们是运输公司,有时车不够用,就外请车辆帮忙运输,外请公司开进来的运费发票计销售费用还是主营业务成本呢?
地板重新打磨,对方开的发票是建筑服务,固化地泵,金额有84000元,可以做维修费用吗?
请问如何计算盈亏平衡点
老师,我们去年还有很多运费没有发票, 有个人的和物流公司的都是送货的。 业务员合计出来要找别的快递公司开,行吗。
那没有成本怎么结转呀!
你平时的人工就是成本啊,工资那块你做到管理费用,销售费用等等,也是成本费用啊
哦哦,知道了 如果是货物的成本我们直接按货物金额结转吧?
是的,你的理解是正确的。