你好,信息技术服务只能是6%的,不能开13%,他要开13%的是什么业务的。

我公司出售一台使用过的固定资产,一般纳税人,进项税额已经抵扣,税务局这边让我们按照百分之13个点开具,因为我之前开具的都是6个点的发票,请问13个点的发票我这边可以开具吗?
老师,我们是一般纳税人,公司销售的测试桌按信息技术服务6%开票的,但是购买方要求开13%个点,在上个月就已经开具,请问是否可以重开,是否能按13%开具
老师,之前销售签了一个合同,合同标题是工矿产品购销合同,内容是生产线方案设计,税率写的是13%,但是这个本来就是一个技术服务费,应该按6%开票,对方不行,执意要13%的票,我想问一下老师如果按照他们要求开了会有什么影响
老师,我们和客户签订技术开发委托合同,我司是销售,按内容是开具技术服务费6%,但是其中合同条款有研发样机的材料费用,这个材料也是我司投入的,那在税务方面会不会要分类开具一个销售商品13%和技术服务费6%的发票啊?如果是又如何避免呢?
请问老师,我司有一客户当时签的合同是先交5万的技术服务费,后继订单超过一定数量后5万抵货款,但现在客户要求先把这5万发票先开给他们,因为产品是13%个点的票,所以这5万的技术服务费对方也要求开13个点票,这样可以吗,我司是一般纳税人
老师你好,就是员工在另一个公司做事,付的年终奖到我们公司然后再付给员工 如何做账呢?
申报交个人所得税应该怎么计提入账
请问主营业务收入加税和借方的收入对不上,您说是怎么回事
老师好,实收资本的印花税怎样申报?
一年一次性结工资在哪申报个税 是劳务报酬还是什么?
纺织品加工零售业,税负率是多少 布+人工裁剪等
老师,就刚才的问题再问一下,记账凭证用哪种比较合适?(朴老师丿
你好老师,社保和增值税还需要计提吗?
老师,请问自己做的工资表带的公式25年11月个税还对的上,这个月做的2025年12月的个税工资表和个税申报系统里面怎么就对不上了呢?应该怎么做?
知道明年汇算清缴哪部分需要纳税调增,今年企业所得税可以把明年要补的那部分所得税税款先计提吗? 先计提的话,利润表上利润总额*5%就不等于利润表上的企业所得税,不等于有没有关系?
购买方的意思是想让测试桌改为其他类,就是要13个点的种类,这样可以吗?因为我这边赋码搜索到测试桌就是信息技术服务类
你好,销售产品的才是13%。
但是你看销售产品的这种你能开得了吗?你有库存吗。
我们卖的测试桌属于商品吧,但是赋码又是信息类,有库存
你好,你卖的是桌子还是卖的测试费?
是桌子,名字叫测试桌
那就应该是13%的税率。
那怎么改呢,赋码为什么类别才是13%
重开的话就要作废发票,红冲是吗,但是这个月我已经交了增值税,对方应该还没有认证抵扣
木制品就可以的,税收编码可以用这个搜 https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/mobile/index.html#/
好的,那我另外一个问题怎么处理
上个月已经开了,这个月开红字信息表,然后开红字发票,把发票收回来重新开就可以的,一正数一负数不影响你交税。
要是对方认证抵扣了怎么处理
对方开红字信息表,你开红字发票给对方。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。