你好,信息技术服务只能是6%的,不能开13%,他要开13%的是什么业务的。

@董孝彬老师,别的老师别回答,承接上个问题?
二手房中介公司一般都是小规模纳税人吧
老师,国企年审,分公司汇编的时候需要准备些什么?
老师,我想问您一下,就是我有一个朋友,他们三个人合伙开了三个公司,三个公司的法人都不是他们三个,但是实际控制人,跟出钱的是他们三个,是卖汽车的行业,还有2个改装汽车的行业,因为每天都往外出钱买东西,都没有发票,这个会计把三个公司的钱来回倒着用,还隔三差五提取备用金到一个老板的名字办的私卡里面,去花费日常的费用,这有什么问题吗?
我调了23年所得税汇算表 固定资产明细表和纳税调增营业外支出110万。我的资产负债表和利润表改不改了
去年第四季度调整了以前年度的费用,计入了未分配利润,对那些有影响?
营业执照的注册资金50万,实缴50万后要交哪些税费吗,金额多少
我是一般纳税人商贸公司,去年有笔账有点疑问,我们卖的是电器设备,当时有笔账进货的时候有进项发票,但销售的时候对方说要普票就行,但价格要优惠点,就从我的小规模公司给开的票!然后正好有一笔销售业务和这笔金额一样,但是销售的东西不一样,就没有要进项发票,直接开了销售发票,这样操作有问题嘛?
在利润总额可控的情况下企业所得税税负率控制在多少合适?企业所得税税负率跟增值税税负率保持什么勾稽关系比较合适
老师,退的个人所得税手续费,入什么科目?
购买方的意思是想让测试桌改为其他类,就是要13个点的种类,这样可以吗?因为我这边赋码搜索到测试桌就是信息技术服务类
你好,销售产品的才是13%。
但是你看销售产品的这种你能开得了吗?你有库存吗。
我们卖的测试桌属于商品吧,但是赋码又是信息类,有库存
你好,你卖的是桌子还是卖的测试费?
是桌子,名字叫测试桌
那就应该是13%的税率。
那怎么改呢,赋码为什么类别才是13%
重开的话就要作废发票,红冲是吗,但是这个月我已经交了增值税,对方应该还没有认证抵扣
木制品就可以的,税收编码可以用这个搜 https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/mobile/index.html#/
好的,那我另外一个问题怎么处理
上个月已经开了,这个月开红字信息表,然后开红字发票,把发票收回来重新开就可以的,一正数一负数不影响你交税。
要是对方认证抵扣了怎么处理
对方开红字信息表,你开红字发票给对方。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。