你好,信息技术服务只能是6%的,不能开13%,他要开13%的是什么业务的。

我公司出售一台使用过的固定资产,一般纳税人,进项税额已经抵扣,税务局这边让我们按照百分之13个点开具,因为我之前开具的都是6个点的发票,请问13个点的发票我这边可以开具吗?
老师,我们是一般纳税人,公司销售的测试桌按信息技术服务6%开票的,但是购买方要求开13%个点,在上个月就已经开具,请问是否可以重开,是否能按13%开具
老师,之前销售签了一个合同,合同标题是工矿产品购销合同,内容是生产线方案设计,税率写的是13%,但是这个本来就是一个技术服务费,应该按6%开票,对方不行,执意要13%的票,我想问一下老师如果按照他们要求开了会有什么影响
老师,我们和客户签订技术开发委托合同,我司是销售,按内容是开具技术服务费6%,但是其中合同条款有研发样机的材料费用,这个材料也是我司投入的,那在税务方面会不会要分类开具一个销售商品13%和技术服务费6%的发票啊?如果是又如何避免呢?
请问老师,我司有一客户当时签的合同是先交5万的技术服务费,后继订单超过一定数量后5万抵货款,但现在客户要求先把这5万发票先开给他们,因为产品是13%个点的票,所以这5万的技术服务费对方也要求开13个点票,这样可以吗,我司是一般纳税人
麻烦老师,企业一般计税兼营简易计税,难以区分的情况下,进项税30万元,简易计税的销售额150万元,全部销售额300万元,那么应该转出进项税额多少呢
老师您好分公司欠总公司100多万备注写往来款也有借款,这个钱可以不还吗
老师收到款没开票,怎么做分录啊,下个月开票在怎么做分录
我们是杀猪公司,买猪肉回来杀,卖出去,供应商给我们开免税 普票 开1% 普票 抵扣区别
老师,你好,我们买货。 有一家供应商是一般纳税人,他不想给我们开发票。开发票的话,13个点,税点比较多,他就找他朋友的公司给我们开发普票。他朋友能开普通发票,但是我们又没有从他的朋友那里买货啊。他给我们开这样的发票会存在什么问题呀,对我们会有什么样的影响吗。 我们要承担什么责任吗
老师,发票存档要查验后存档还是怎么弄
老师,普票限额2万。我现在需要开19000多开不出来,去税局申请能开吗?
老师,手撕发票有时间要求吗,现在2025年,2019年的手撕发票能用吗
出口企业,可以先出报关单,在签进项合同和进项发票吗?因为报关单这次把型号漏写了,导致和我们的进项发票和进项合同不一样,怕影响退税,请问先出报关单,后签订进项合同和进项发票,会影响后期出口退税吗
老师,合并报表怎么做,有什么需要注意的吗
购买方的意思是想让测试桌改为其他类,就是要13个点的种类,这样可以吗?因为我这边赋码搜索到测试桌就是信息技术服务类
你好,销售产品的才是13%。
但是你看销售产品的这种你能开得了吗?你有库存吗。
我们卖的测试桌属于商品吧,但是赋码又是信息类,有库存
你好,你卖的是桌子还是卖的测试费?
是桌子,名字叫测试桌
那就应该是13%的税率。
那怎么改呢,赋码为什么类别才是13%
重开的话就要作废发票,红冲是吗,但是这个月我已经交了增值税,对方应该还没有认证抵扣
木制品就可以的,税收编码可以用这个搜 https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/mobile/index.html#/
好的,那我另外一个问题怎么处理
上个月已经开了,这个月开红字信息表,然后开红字发票,把发票收回来重新开就可以的,一正数一负数不影响你交税。
要是对方认证抵扣了怎么处理
对方开红字信息表,你开红字发票给对方。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。