同学你好 对的 是这样计算
老师你好,今年1月份公司亏损,利润总额是负数,资产负债表中期末数减去期初数等于本年净利润。2月份公司有利润,但是当月我没有计提所得税费用,导致资产负债表中未分配利润期末数不等于年初数加上本年净利润,这种出现的原因和解决方法是什么
请问一下,用另外格式套的现金流量表,现在有几栏是负数的,不知道对不对?投资活动产生的现金流量净额是负数,分配股利,利润或偿付利息所支付的现金也是负数,汇率变动对现金的影射是负数,存货减少是负数,其他项目是负数,请问下,这样可以吗?
老师,我现在想做1到9月的资产负债表。期初数是平的,但是我发现只有银行存款期末数减少了,固定资产、负债期末数,所有者权益期末数和期初数都保持一样没变化,这样期末数就不是平的了。 请问这种情况,我应该怎么做才能把期末数调平呢?是把流动资产减少的那部分,也相应的减少未分配利润吗?
老师,你好,是这样的,比如:资产负债表中,年初存货数5351,期末数4502,存货的减少849(期初数-期末数) 在现金净流量中:净利润+存货的减少 比如净利润是8,是不是可以直接是8+849=857是这样吗?
资产负债表中未分配利润期末数减去期初数等于利润表净利润本期数不等于累计数,原因是什么? 你好,应当是净利润的本年累计,如果有以前年度损益调整业务,需要考虑进来。 老师,以前年度损益调整这个科目没有数呢
19年抵扣了发票,也入了成本,对方没有纳税,这种情况,转出后+转出当年做一笔补税分录还要干嘛吗?需要冲成本?补企业所得税?麻烦具体说一下遇到这种情况,整体需要操作的全流程,谢谢
帮国外客户叫了滴滴来公司谈业务,记什么费用?
请问老板的车租给公司用,老板个人去税务局开发票是需要每月开一次还是一年合起来开一次?
老师请问这个发票老板拿到冲他的借款,说的走吗,我们是技能培训学校?
老师好,公司计提养老工伤保险失业保险等,可以直接计入管理费用-社保,应付职工薪酬-社保,还是分开计比较好呢
请问老师,土地使用税月应纳税额怎么计算?
老师,一家商贸公司,客户欠这个商贸公司欠款,然后老板想要这个车,但是,这个客户是个黑户,想我们公司和这个之间走一下往来。可以吗,那发票怎么开,税怎么交
老师您好,公司购买视频监控,目的是因公司目前处于基建期,村民堵门,公安部门为现场取证所购买的监控,请问该笔支出可以列入营业外支出吗
老师,您好,我这次查账发现我们2019年一张发票上面的原材料少记了4000,我现在调账的话,是不是应该是借:以前年度损益调整-原材料4000 贷:应付账款4000 借:未分配利润-4000 贷:以前年度损益调整-原材料4000啊,分录是不是这样做的啊。
老师 请问中秋节 公司给每位员工转账500元作为福利,转账用途应写什么?
好的,那老师,固定资产折旧依旧也是根据资产负债表的期初数-期末数对嘛?
对的 也是这样操作的哦