你好,学员,这个可以抵扣的
老师,我是挂靠别的公司承接的项目,现在遇到了一个问题,挂靠公司每个月会要求我们提供相对应的进项票,假设6月的时候对方实际开票40万,我们开票给对方36万,然后对方以现金的形式扣了我们差额4万。然后7月对方开票50万,我们给对方开了54万想拉平6月的账,可是对方说已缴税金不可能在退回了,7多余的4万只能留抵下学冲,我有没有什么办法后期拿回这4万?
老师,我想咨询下,我这个月进项待抵扣发票是80万,这个月如果我开了200万的发票,下个月出还有进项发票我进行认证,12月份的下月税金只会计算11月份的税额吗,因为当月开取的发票当月不能认证是吗?
老师,您好,我们是米厂,收购的进项税是不是可以分月抵扣,比如1月开了200份发票,金额300万,可抵扣进项税是27万,我2月份报一月份的税时我想抵扣100份,金额150万,进项税14万,那我填附表2的时候,农产品收购发票我是填我想抵扣的这部分就行是吗,留下的在报2月份的时候和2月的收购一起填报对吗
老师你好,我想咨询一下,比如说我们公司当月开票300万,然后进项票只拿回来100万,当月缴纳开票金额300万的税,那么下月拿回来拿了进项200万,能不能抵扣呢
老师如果这个月我们开票100万元,税率9%.销项税就9万元,进项票只有1.3万,那么这个月就要缴纳增值税77000元,那么下个月要取来进项5万元,是不是只能进项留底,不能去抵上月的增值税额,然后上月缴纳的77000元就这样交了,也不能返回来了
第一季度利润表中的利润总额跟资产负债表中的未分配利润相差上一年的本年利润的金额,这是啥原因呢
同一法人公司,或关联企业,互开发票,有三流证明,属于虚设收入吗
老师你好!企业是农业养殖,免增值税所得税,现在是玉米发票回不来,没我发票入账,这部分在所得税汇算清缴时纳税调增后交所得税不
我们是一般纳税人人,给对方单位提供科创服务费,对方单位是小规模纳税人,需要开具普通发票,那我们开具普通发票时税率还是是按6%开具吗
老师运输公司的油费和工资都计入成本吗?
老师建设工程合同和承揽合同交印花税的区别是什么
分期付款购入设备的账务处理
这怎么回事 税务系统资产负债自己填写的
老师。一个公司有采矿权,然后和另外一家公司合作,那家公司负责开采,开采的这家公司开具什么发票去有采矿权的那家公司结算呢?
现金流量表中,本月金额期末现金余额与本年累计金额期末现金余额为什么不一致呢?