同学,你好 这样说明你们的银行存款也漏登了贷方2万,建议在本期补做 借预付账款-贵港公司2万 贷银行存款2万

我公司有个科目:预付账款-贵港公司,在2021年账上的起初余额数为零,2021年6月支付2万,之后收到了发票4万,这时候才发现期初余额错了,应该是借2万。这样账就平了,那我该怎么去调整这个起初余额呢?
零余额22年中央总拨款45.5万元,7月份时用零余额账户支出一笔3194车辆维修费,但当时因为账户与户名不符当月被退回,但退回的钱没有退到零余额账户,而是一直挂在工商银行的账上,所以,7月的零余额额度是减了3194后的额度。前任会计没有发现,一直到12月对方来催账,一查帐才发现挂在银行账户上,然后用支票去转的。我现在在七月把退回那笔做成其他应付款,然后12月冲了,但是这样做我的零余额科目余额表本来应该是45.5万,因为这样做,我的余额变成了458194元。这样我要怎么处理?
早上好,请问我们公司现在的账套是2022年1月份新建的,在建账的时候应付账款的期初余额没有衔接2021年的数据,导致支付应付账款后余额出现在借方的情况,对账后我们发现其实供应商在2021年已经提供了足够的发票,现在怎么把这笔账调平呢,谢谢
老师您好,我是一般纳税人工程监理公司,我们公司有好几个人是按年付监理总监费的,也就是一次性在年初给8万,做到其他应收款,然后按签订的合同2年平摊,做成工资表的形式,冲其他应收款,这样就是在这些人合同终止的时候应该是平摊万账是平的,但是实际我的账上我发现这部分人其他应收款不平,有的借方有余额,有的贷方有余额,老师我现在需要将这些人的余额调平,现在应该怎么做呢,就是这些人也已经离职了,我一直也不能在账上就这么挂着
老师你好,我最近新入职了一家公司,发现上一任会计的账务有错:未交增值税这个科目在科目余额表中在2024年的期初和2025年的期初都有余额,并且是1月份缴纳过后还有余额的这回事,但是电子税务局里是每个月的税都缴清的,她应该是账务处理上有错误,这种情况,我该怎么处理?如果要调整的话,怎么调整呢?
老师。看营业执照怎么看的出是主营业务收入项目还有其他业务收入
企业所得税季报中 职工薪酬部分 已计入成本费用的职工薪酬 填什么数据 是填税前工资数+公司承担的五险一金费用吗?
请问股东用专利出资给公司,借:无形资产,贷:营业外收入吗?
个税是收付实现制还是权责发生制,当月开工资就申报,如果不开工资就是0申报,对不对,有员工反应收入高的,会导致多交税,比如去年11月的工资都没开 跨到第二年,会导致税率提高。现在要变成不开工资也正常交个税,究竟哪一个是对的
老师我公司购买一部手机,老板用的,13000,进项税额可以抵扣吗
老师,哪些计入固定资产房产税的,你那有啥资料吗,谢
请问老师,个体户C表缴费完成,B表有退税,不想退怎么处理,作废和更正B表都不可以
老师好,非本公司的员工,能在本公司报销差旅费吗?比如说单位找的律师的差旅费。
老师好,请问一下我司营业执照上面原注册资本为100万,现在一下减到5万,但是账面上的实收资本又是60多万,这种账务如何处理呢,减资会涉及到什么税
老师你好我们是出口的外贸企业,预付的设备款,后报销了一部分(有部分发票),请问我记什么科目?
这个就不清楚了,因为当时我们要做两套账,外账就正确,内账的期初余额就少输入了2万。。现在就是内账这里发现错误了。。。
如果内账漏了预付款2万,期初又是平衡的,内账的银行存款应该也是有问题的,同学