同学,你好 这样说明你们的银行存款也漏登了贷方2万,建议在本期补做 借预付账款-贵港公司2万 贷银行存款2万

老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
我公司有个科目:预付账款-贵港公司,在2021年账上的起初余额数为零,2021年6月支付2万,之后收到了发票4万,这时候才发现期初余额错了,应该是借2万。这样账就平了,那我该怎么去调整这个起初余额呢?
早上好,请问我们公司现在的账套是2022年1月份新建的,在建账的时候应付账款的期初余额没有衔接2021年的数据,导致支付应付账款后余额出现在借方的情况,对账后我们发现其实供应商在2021年已经提供了足够的发票,现在怎么把这笔账调平呢,谢谢
老师您好,我是一般纳税人工程监理公司,我们公司有好几个人是按年付监理总监费的,也就是一次性在年初给8万,做到其他应收款,然后按签订的合同2年平摊,做成工资表的形式,冲其他应收款,这样就是在这些人合同终止的时候应该是平摊万账是平的,但是实际我的账上我发现这部分人其他应收款不平,有的借方有余额,有的贷方有余额,老师我现在需要将这些人的余额调平,现在应该怎么做呢,就是这些人也已经离职了,我一直也不能在账上就这么挂着
l 负责现金收付和银行结算业务 l 负责登记现金及银行存款日记账 l 负责核算及发放每月工资 l 负责每月社保、公积金基数调整、增减员月度申报 l 负责往来账务审核 ,确保应收应付、销项金额准确 l 负责企业应缴纳的各项税费 ,如增值税、企业所得税、个税等 ,按时进项纳税申报 l 负责处理全盘账务,包括报销审核、凭证处理、编制财务报表、税务处理、出纳监管等工作 l 负责根据原始凭证编制会计分录等 l 负责会计凭证的装订、归档等工作 l 负责公司税务变更、年审等业务工作 l 负责公司印章 ,营业执照管理 l 负责公司日常报销单、付款单等单据审核工作 老师,帮忙看看这个简历行不行
公司有张发票要纳税调增,更正汇算清缴,要怎么调账
老师您好,我刚面试了一个出纳职位。那个老板他公司的账都是交给代账去做的。实际公司里没有出纳和会计。老板自己付款。然后说她自己的钱和公司的钱实际是分不开的,说她自己每年的花100多万。这种情况怎么办呢,那我作为出纳付款的时候,肯定有对公对私不明确的情况,那会怎么样呢,我会有责任吧
老师,请问一下开广告服务*广告设计费的发票是不是要缴纳文化事业建设费啊?
老师,请问关于住宿和餐饮一起酒店方面的账务是不是比较复杂?
请问可以个税抵扣的个人养老金指的是什么
老师,请问,这个月公司发奖金,一共合计需要发100多万的工资,但是银行代发工资额度只有50万。这种情况,可不可以11月份申报个税,然后代发工资额度限制发不出去的部分,12月份再跟12月的代发工资一块发出去呢?
中标支付印花税给招标公司,这笔款项怎么入账?
请教问题“非贸付汇,做合同备案,信息采集环节需维护居民企业居民国(地区)税收编码,对方没有提供信息,该如何自己查询并维护信息?
老师好:出口退税问题,第二季度出口的商品进项转出的金额填错了,办理退税的时候才发现的,现在还好改吗?谢谢!
这个就不清楚了,因为当时我们要做两套账,外账就正确,内账的期初余额就少输入了2万。。现在就是内账这里发现错误了。。。
如果内账漏了预付款2万,期初又是平衡的,内账的银行存款应该也是有问题的,同学