得检查原因是怎么回事?

老师你好,账上的应交税费-未交增值税比实际缴纳的增值税多了2分钱,这2分钱我应该咋处理呢
您好 老师 我期末已交增值税期末借方有数字 但是实际上是没有留抵的 也没有未交的增值税 应该怎么做分录把账结平?
老师您好,账上未交增值税贷方是8,实际支付时是5,也就是账上未交增值税做多了,现在应该咋调平呢?
老师,我在10月的时候计提一笔应交税费未交增值税,但是11月在实际缴纳的时候比计提多交,那未交增值税出现贷方负数要怎么调账
你好老师,请问我们之前会计月末增值税直接是借转出未交增值税,贷未交增值税,但是销项和进项一直都没结转的,现在账上应交销项税贷方余额524642.35,进项税额借方509570.94,转出未交增值税借方余额100065.26,但我们实际应交的增值税还有5139.41,请问这个我要怎么调平呢?
老师,我们需要填一个表,有一项是净值,是指总资产-总负债,也就是所有者权益吗
老师,残保金申报截止时间是好久
企业所得税的抵扣对发票的专票和普票有要求吗?
假如工资5000 单位部分社保1000个人社保500实际发工资的时候把这个单位部分也扣除了由个人承担,这个分录怎么做啊 , 这个是本人同意了这笔账就是这么处理的
老师你好,上个月开发票,抵了一张进项,但是我这个月冲掉了上个月那张发票,那他那个绩效是那个数据没回来,怎么操作?申报增值税这里
老师好!购入商品款未付,收到红字专票,咋做账?
上个月开具的发票,这个月红冲,没有进项税可抵,下月能退回销项税吗?
咨询下:纳税评估调整,是什么意思?这个是税务联系企业,让做的吗?
老师我这个怎么调整,把库存商品找平
23年的发票本来是1%、现在发现开错了,当时开成了免税,现在怎么处理
就是主营业务收入做少了,销项税多了呗
借:应交税费-增值税-销项 贷:主营业务收入 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增值税-转出未交增值
好勒谢谢您
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。