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收到发票光入账,先不认证,怎么做账

2022-02-28 20:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-28 20:47

1、会计分录如下: 借:原材料/库存商品 借:应交税费/应交增值税/待抵扣进项税 贷:应付账款/应付货款 2、在第二个月把抵扣联认证抵扣过后,即可把待抵扣进项税转入进项税额中的,会计分录如下: 借:应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应交税费/应交增值税/待抵扣进项税

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1、会计分录如下: 借:原材料/库存商品 借:应交税费/应交增值税/待抵扣进项税 贷:应付账款/应付货款 2、在第二个月把抵扣联认证抵扣过后,即可把待抵扣进项税转入进项税额中的,会计分录如下: 借:应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应交税费/应交增值税/待抵扣进项税
2022-02-28
你好,计入应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)
2022-02-17
你好,一般纳税人,收到专票,先不认证,分录是 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),  贷:应付账款等科目
2022-01-22
你好,同学 (1)抵扣联发票联都到了,可以将往来款项转成成本费用 原来付款: 借:预付账款 贷:银行存款 收到票: 借:管理费用/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额/待认证进项税额) 贷:预付账款
2022-01-07
好,那就用入库单做账就可以了。回来发票时把这个分录红冲,再做一笔这个分录就行。
2023-10-26
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