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写的答案,有点不确定,谢谢老师啦

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2022-03-01 09:00
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-01 09:38

你好题目要求做会计分录吗??

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你好题目要求做会计分录吗??
2022-03-01
业务1应交增值税的计算 15*80000*13%=156000
2023-04-10
您好 1、 借:应收票据11300 贷:主营业务收入10000 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)1300 借:银行存款 11300 贷:应收票据 11300 借:应收票据10300 贷:主营业务收入10000 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)10000*0.03=300 借:银行存款 10300 贷:应收票据 10300 2、 借:应收票据56500 贷:主营业务收入50000 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)6500 3、 借:应收账款 56500 贷:应收票据 56500 4、 借:应收票据600000 贷:应收账款 600000 借:银行存款590000 借:财务费用600000*0.05/12*4=10000 贷:应收票据 600000 5、 借:原材料 300000 借:应交税费应交增值税-进项税额39000 贷:应收票据339000
2023-08-25
同学你好,供您参考 1.招待客户用餐1500元应计入“管理费用” 2.付赔偿金6000元,应计入“营业外支出” 3.付销货合同违约金4000元,应计入“营业外支出”
2023-12-05
学员你好,老师计算后九点左右回复你,如果没有回复,请提醒我一下,害怕等会找不到
2021-12-03
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职称:注册会计师,税务师

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