你好,学员,这个可以的,就是这样的
提问:我收入按照所属月份已经确认收入了。但现在客户要求开票这样的话在纳税申报时我可不可以把前面已经确认的收入在无票收入栏填负数冲减?不然的话收入会重复计算
老师我们公司20年有几笔销售收入当时是估价未开票的已入账了也结转成本了,现在已经和客户对账确认了金额要重新做收入,直接把以前的冲红做一笔正确的收入这样做账可以吗?
现在公司有会议纪要和合同,还没收到钱,按权责发生制,需要分期确认收入,后面过几个月收到钱,需要开具发票,请问前面确认的收入需要冲掉然后开具发票吗,那无票收人就变成负数了,填增值税和企业所得税 申报表的时候可以吗
请问一下:刚入职一家公司,之前的老会计做的会计分录是下面这样,请问是对的吗? 6月10日银行收到客户打款10元(含税),7月5日开销项发票10元(含税),然后老会计6月份她做的账是: 借:银行存款10元,贷:应收账款10元, 重点来了同时确认收入:借应收账款10元,贷:主营业务收入10元。然后到了7月份的时候,开的发票不需要确认收入,他说6月份的时候已经确认收入了,按照银行流水来确认收入,不是按照开票来确认收入,他说这是公司的内账,应该按照银行流水为准。请问这样子是正确的吗?
老师,我们是国企,然后工程款是单位拨付,没有要求开票。之前会计没有申报无票收入。合同是500万一年,签了3年。但是这两年多只收到600万,第一年300,第二年200.前两年一直都是账面确认了收入的,但是申报没有报。今年100账面还没确认收入。现在领导让我把收入每月确认掉。按照季度不超过30万确认,怎么做呢
建筑行业,收到项目上个人代开的人工费发票,个人代开的机械费发票,还有机械租赁公司开的机械发票,都需要缴纳印花税吗
老师我们账上未分配利润是亏损。但是企业所得税汇算调整后有利润,这种年度汇算调整,账面要不要调整呢?这种利润可以分吗?
9月认证的8月进项发票,账是入到8月还是9月
有个客户给我转了1万元,手续费30,我们实际收到9970元。过了两天,他又要退款,经过协商,我们退他9970元,这个怎么写分录呢?
老师不付的款如何平账,
今年发放去年的年终奖,去年没有计提,该怎么账务处理,分别从会计和所得税怎么处理说明下
买材料费像脚手架、腻子、油漆等计入什么科目
老师更改财务报表的路径是什么?
老师,申报个税,9月申报7月工资,扣除的社保是7月还是8月
老师怎么编报表,在原2025.3月报表,编制2025.6月报表,24年年末数是据银行要求调整的?
那在账务处理上要不要把这份收入冲减?
可以冲减之前未票收入分录,然后按照开票重新确认
好的,那以后我就按照开票确认收入可以的哦,因为这个客户后期都要开票的
是的,学员。这个可以的
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利