模具的金额大的可以单独做到固定资产里面 产品的做到库存商品。
企业以自产产品或外购商品作为非货币性福利提供给职工的,应当作为正常产品或商品销售处理,按产品或商品的公允价值和相关税费进行计量,并在产品发出时确认销售收入,并结转成本。 老师外购商品作为职工福利用视同销售么?我记得不用啊
供应商给我司开发一款产品和模具的费用,计入什么科目呢?另,后续大量向该供应商拿货,都按单价计产品成本。
供应商提供产品给我们,供应商A每个月会安排相关产品老师到我们门店销售产品,当月老师的销售额需要拿对应20%的提成走,次月支付;这个提成也可以后期抵扣拿货款的(但是门店后期拿货跟对应门店销售额不相等,因为顾客除了用产品也有其他附带服务),公司的意思是次月支付老师的提成要对应门店先算成本,产品后面陆续分1年左右拿完,成本我当月计提次月支付了,但是产品这一块就没法呈现了,请问怎么处理呢?
供应商提供产品给我们,供应商每月会安排相关老师我们这销售产品,当月老师的销售额需要拿对应20%的提成走,次月支付;这个提成也可以后期抵扣拿货款的(但是后期拿货跟对应门店销售额不相等,因为顾客除了用产品也有其他附带服务),公司的意思是次月支付老师的提成要对应门店先算成本,产品后面陆续分1年左右拿完,成本我当月计提次月支付了,但是产品这一块就没法呈现了,请问怎么处理呢?
老师,我们的货,是供应商质量发货给我们的客户,然后客户退货了,退货的运费是厂家代我们付了,然后厂家开了张运费发票给我们,那这个发票,我要怎么做会计科目,按理应该和产品一起做成本,可是产品退货了,就没有开产品发票
老师您好我现在企业注销有几个问题想问下:1、未分配利润是不是已经交过企业所得税的净利润累计下来的?股东分红按照这个缴纳分红稅,自然人股东按投资比例的20%缴纳?2、实收资本40万,这个是怎么还给股东,还的时候还交税吗?
老师你好,电商行业发生退货退款,供应商那边扣除一部门产品的折旧费,这个怎么让对方开发票
产权比率与权益乘数的关系与区别?
某公司先预收一整年租户的租金,进预收账款,按月确认收入,因为租户半年没有缴水电费,租金抵扣了水电费,现在预收账款的余额为借方,请问还可以按月确认收入吗
你好老师,员工报销,买了95元的东西,对方开票开了100元,想报销95元可以吗?票多开了,没有花那么多
老师,制造业,员工的工资大部份是计件,有一部分计时,有材料出入库,没有成品出入库,只有成品出入库的台账,有BOM,但是BOM里的名称跟仓库的材料名称不一致,一个成品要进行几道工序,这种情况,怎么算出准确的成本呢
老师,什么是侵占和挪用?
老师,这个题第三个选项为什么不选
费用报销的时候,比如冲办公话费,要冲100元话费,但是有1元优惠券,实际付了99元,发票开出来还是100,报销的时候按哪个报呢?99还是100呢?
老师。长期股权投资内部交易什么时候调增折旧利润,什么时候调减折旧利润?
“开发产品和模具”这个不是产品给我们。是开的“开发费”的发票给我们。
你好,也就是开发模具的开发费事吗?
他是开发产品的,如果是开发产品的,应该和你的产品一块儿做。
分摊到你的产品成本里面。
就是开发这个产品的费用是5万元,后续我们找她进这个产品是200元。而且是持续不间断的进货,进货的单价是按商品名的单价。那前面的开发费这5万元怎么入账呢?
借长期待摊费用贷银行存款,然后按月分摊分摊,最低三年
分摊到哪个科目呢?
借生产成本贷长期待摊费用。 然后和你的当月的产品一块结转到成本及库存,商品贷、生产成本、银行存款。
老师我们是商贸企业,不是生产制造业,也要做生产成本这个科目吗?
对的是的也需要的,这个主要是你的成本。
收到发票: 借:长期待摊费用 贷:银行存款 分摊到成本: 借:生产成本-该产品 贷 :长期待摊费用 借:主营业务成本-该产品 贷:生产成本-该产品 请问老师分录是这样做吗
好对的是的是这么做的。
为什么是按三年呢?按三年就是每月分摊50000÷36是吗?
你好金额比较大的按三年摊销。
是长期待摊费用的规定。
可以一次计入成本吗还要摊这么久
你好 这个金额太大了 一次分摊不好
这个货已经卖快一年了,这个开发费票才来,是要重新开始按月摊是吗?
之前的没有分摊可以补 但是成本别大于收入
补在这个月吗
你好 可以的 可以的