你好 应缴费额=(上年度单位在职职工总数×1.5%-上年度单位实际安排残疾人数)×上年度本单位职工年平均工资 借:管理费用 , 贷:其他应付款—残保金 借:其他应付款—残保金 , 贷:银行存款
老师,你好。请问关于下面我列出的关于一般纳税人销售不动产,纳税和预缴的情形,适用的计算方法是对的么。若有错,麻烦指出说明,谢谢
老师公司只有10十个人,没有残疾人,残疾人保证金应该怎么交?麻烦算一下,然后写个会计分录,谢谢
老师,你好,麻烦写一下有关残疾人保障金计算方法,计提,缴纳等有关分录,谢谢!
老师,麻烦能不能写一下公司给交社保并且代扣代缴个人所得税的计提工资和发放工资的所有分录,谢谢。
老师,想请问一下,缴纳残疾人保障金的会计分录应该怎么写?借:管理费用-残疾人保障金 贷:银行存款 的话,是否要过 应交税费-应交残疾人保障金 科目,谢谢。
老师,增值税我现在取消申报,当月可开票额度会降下来啊,本来应为没申报,额度不够 我先申报了,额度就够了,现在取消申报,额度会再讲下去啊 作废申报 应为我报错了
老师我们公司的工资是4月份的5月10日开,如果5月份开不了那我把应付职工薪酬转到其他应付款里对吗?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
我公司因为有合同纠纷,律师让提供某个员工的社保证明,该怎么提供
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
员工聚餐直接记去管理费用福利费,还是要通过应付职工薪酬福利费核算?
我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
残保金是不通过应交税费核算的对吧?另外残保金是每个企业必须交的吗?无论是否安排残疾人就业
你好,残保金是不通过应交税费核算的。 是安排残疾人就业没有达到规定比例,才需要缴纳 达到了,就不需要的
意思是针对所有企业而言,只要是安排残疾人就业没有达到规定比例,就必须交残保金是吗?另外残保金由谁代收?实际交的钱去哪?
你好,是的。 残保金由税局代收,然后支付给残联