同学你好 这个可以的

请问我公司进项太多,那我不做进项,只做待抵扣增值税,那我这个抵扣联是不是要抽出来?等到认证的时候,其他抵扣的票放在一起,也就是说,记账联和抵扣联是不在一个月份的,可以这样子吗?
老师,公司把一张增值税专用发票的发票联和抵扣联都弄丢了,现在请销售方复印发票记账联,再加盖发票专用章,可以扫描传过来,我打印两份吗?
老师,增值税专用发票抵扣联一个月超过25份,这样的话也可以一起装订成一份保管吗?
收到一份增值税专票,抵扣联上开票方发票专用章没盖清,在旁边新盖了一个,这样的发票可以入账抵扣使用吗
请问老师,海关进口增值税专用缴款书需要和增值税专用发票抵扣联一起按月单独装订成册吗?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
装订的时候是放明细还有认证清单在前面然后再翻抵扣联在后面吗?装订时打孔也不能打在发票二维码那是吗?
同学你好 对的 这个直接打印就行