您好!这个账上是要做成本了

老师,我们公司销售收入已经实现了,销售款也已经收到,但是产品还在加工中没发给对方,这种情况月末用结转库存商品到主营业务成本吗?
老师,请问公司去年发货给客户的产品,想要在今年开票并且结算,财务怎么处理比较好。备注下情况是:公司ERP系统已经在去年做了销售出库,然后也在去年结转到主营业务成本了,但是没有确认收入,实际也没有跟客户结算收款
老师你好,商贸账如果购买方没给钱,我们已经出库了,也没开票,借:发出商品 贷:库存商品 财务软件里录入这笔分录,如果用月末一次加权平均结转成本,财务软件会自动把这笔结转到主营业务成本吗?应该没有开票还没确认收入。
老师好,上个月购进一商品,供应商本月才开具的发票,但是上个月商品已经转手卖掉了,也当月开了发票给客户,这个商品销售收入计入上个月,上个月已经做了结转成本,上月没有进项发票先做入库应付账款暂估款,本月收到发票再做红冲,再重做一次入库商品,但是本月是不能再结转成本,再做一次销售收入的,对吧。
老师,我公司是种植稻谷的,只有一个季度种植,稻谷已全部销售完,库存商品也已经结转完,但是因为采购的人还有一张收割发票没有给,当是不知道,现在才给,我可以直接就这张发票从生产成本结转到主营业务成本吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?