你好,学员 借其他应付款_押金 贷银行存款 其他业务收入
我们是和企业签订合同承包企业食堂,然后我们又二次租给商户,职工的餐费是交到企业,企业在扣除水电费和租赁费以后返还给我们公司,我们公司把餐费返还给商户,同时我公司还需要把替商户代垫的水电费和房租收回来,这系列的凭证怎么做,收到企业返还餐款,给的是现金,做借现金 贷主营业务收入,企业扣除水电费房租,我们垫的借其他应收款~水电费,房租,贷 现金,我们返还给商户的爆款和应该收回来的水电费房租怎么做凭证!谢谢老师
单位的房子出租时收到的押金10000元,现在租户要求退押金了,可是他欠水电费8000多,请问这笔分录应该怎么做谢谢
您好老师,是我们单位的房子出租给租户的,他们现在不租房子了,过来退押金的,但是他们欠水电费几个月了,所以需要把他们欠水电费的钱从押金中扣除,请指教谢谢
老师,您好,请问我们付了2个月的房租给13楼,但因为计划有变,我们只租了一个月,需要另租3楼,剩余一个月不给退钱,集团公司流程太慢了,说直接挪到3楼去,是同一家物业公司,只不过租金不一样,原来开的2个月13楼租金发票 我们已经抵扣了,现在的问题是,合同上没有问题,只不过我们先预付了没使用完,挪到其他办公室,这种需要物业出什么费用证明么,省得以后扯不清。因为3楼这里涉及保证金了,要签新合同,当时租13楼只是租2个月,所以不用给保证押金
老师,您好!有几个问题想请教一下,1 公司和房东签订了2年的合同,押金5万,现在因为过不了环评,需要提前搬厂,房东不退押金,现在这5万要怎样做账? 2 之前约定的1个半月的免租期的这个房租也要补给他,3万,这三万又要怎样做账? 3 公司之前和房东签的合同,房东只能开普通发票,但是约定开发票的税点也要我们出,普通发票现在不是都免税了吗?我们也要给他出?
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的