您好!你先计入借其他应收款 贷现金等
老师 请问我们有一笔退回来的社会保险费 这个已经是12月的费用了 就是单位部分的我们交多了 已经入了费用分录就是计提借:管理费用-社会保险费 贷:应付职工薪酬 付出去就借:应付职工薪酬 贷:银行存款 然后1月份社保把钱退回来了 已经跨年 请问怎么做会计分录呢
老师您好!我想咨询下问题,本单位员工的车辆发生了一笔车保险费用,员工把钱打到对公账户了,对公账户电汇给保险公司了,发票开给了公司,我想问下员工把钱打给公司这笔分录怎么做好呀?
老师,我想问下,就是车间员工的脚弄伤了,她拿回来用药跟治疗的费用,但是这笔费用已经申报了保险。我怎么做分录
老师早上好,我公司支付了一笔医疗费赔偿款,后来又收到保险公司理赔了其中一部分费用,这些分录应该怎么做呢?昨天问了这个问题,但老师只答了说冲管理费,我想看这些分录应该是怎么做的?
老师,公司有一位员工受伤了,开始是管理人员给她垫付了医药费,管理人员就拿了其他的报销单来进行报销,会计也用那些报销单入账了,现在保险公司又退了我们一些她的医药费,我该怎么销账呢
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师您好,我日常整理装订进项税抵扣发票,是按发票记账日期整理装订还是按发票抵扣日期整理装订
但是她已经拿单据回来报销了,我们把钱保险给他了
直接计入借制造费用,贷库存现金?
你好!你可以先计入管理费用—福利费
为什么计入管理费用?车间人员受伤
你好!因为这些都是管理不慎造成的