您好,当时支付的时候借管理费用 贷银行存款 收到赔款的时候 借银行存款 借管理费用负数
老师你好 这个是公司收到保险公司的赔款的银行回单 我录凭证时所记得分录是 借 银行存款 贷 其他应收款--保险赔偿 但我们老会计说错了 应作为主营业务收入 然后应该还有一个营业外收入科目 那现在怎么录凭证分录呢请问??
#提问#老师您好,我这里遇到了一个问题,麻烦您帮我看看。 我们是房地产开发公司,我看之前的会计做的账,有一笔分录是收到住户交来的燃气炉款,借:库存现金 贷:其他应付款 另外一笔分录转给燃气公司燃气炉款,借:应付账款 贷:库存现金 这个老会计离职了,今天我问他那最后该怎么转呢?他说让我自己想怎么转就怎么转?我该怎么办呢?该怎么转呢?
老师晚上好!我公司支付了一笔医疗费赔偿款,后来又收到保险公司理赔了其中一部分费用,这些分录应该怎么做呢?
老师早上好,我公司支付了一笔医疗费赔偿款,后来又收到保险公司理赔了其中一部分费用,这些分录应该怎么做呢?昨天问了这个问题,但老师只答了说冲管理费,我想看这些分录应该是怎么做的?
老师你好,我想问一下就是,嗯,比如说我1月份列了一个分,录借管理费用,租车费480元贷库存现金480元,嗯,但是呢,这个月呢,我没有相应的这个嗯收到租车费的发票,我是在2月份开出去的发票,然后我做了一个红冲分录,你看这样做对吗?借管理费用负数480,借其他应付款480借管理费用租车费480,贷其他应付款480然后再附上嗯开的这张发票,就是那个月份给错位了,就是给补上发票了再做了个红冲分录
24.各种成本计算方法的区别体现在(AC)。A.成本计算对象不同B.成本明细账的设置不同C.成本计算期不同D.完工产品的成本计算方法不同E.费用的最终承担者不同
老师,企业所得税怎么取数的呀,要先计提了,不是才出报表的吗
.下列报表中,属于企业成本报表的有(ABC)。A.主要产品单位成本表B.商品产品成本表C.制造费用明细表D.销售费用明细表E.财务费用明细表
小规模纳税人,营业收入=价+税?
你好老师 个体户经营超市交的取暖费会计分录怎么做
进了一批货,供货商每个月给我们陈列费400,从货款中抵减。比如我们进500的货,陈列供货商的货给抵减400,我们付100就行啦。那进货按100还是500?
老师,我去年收入入错账了,今年调整的加上了57万,利润分配应该这样做账
只要是银行付款的凭证,都应该附银行回单吗
物业会计5月份开始,我是7月份来的,不交税也要申报吗,0申报吗
安装变压器人工费单独开的劳务费,是否一并计入固定资产
多谢老师,但我当时支付的时候是借营业外支出-赔偿款 贷银行存款,可以的吗?
也可以,那就收到的时候做相反的就行
好的,多谢
不客气,帮忙给个五星好评,多谢