你好,也就是你们少扣除了个人负担的社保是吗?可以下个月多扣除借应付职工薪酬、工资 贷其他应收款、个人负担的社保。
老师,实缴的社保(个人部分)多余工资表上的社保(个人部分),调整时分录怎么做?
老师,计提的社保个人部分每个人月跟发放工资个人社保部分对不上,需要调整吗
社保个人的部分做工资表时少做了金额203,实际个人部分缴纳公司多付了203,这个203差额怎么调平?
老师,上上个月缴纳社保的分录我把公司部分做少了,个人部分做多了,已经结账了,现在该怎么调整?
老师,6月份公司交社保的时候,我做的分录是借管理费用(社保企业部分)11669.56贷应付职工薪酬(社保费企业部分)11669.56,交社保的时候借应付职工薪酬(社保费企业部分)11669.56,贷其他应收款(个人部分)4790.44贷银行存款。工资表上应发工资33719.37,代扣代缴社保费(个人)4790.44,单位部分保险11669.56,个税159,实发工资是28769.93,我拿到工资表的时候如何做下一步计提分录,发放工资时的分录怎么做
老师,请问已经购入货物发票收到但未抵扣记账完,导致资产负债表应交税费为负数,请问有什么税务风险,负数需要调整吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,需要缴纳增值税不
公司银行收入一笔款,然后马上收到成本费用发票,需要转这笔款中的一部分款出去。请问有什么风险?
我们是邮政平台卖零食批发的,很多网上订单未支付的,我9月底把所有未支付的挂到对应业务员的应收里面,但是到了10月分可能他们在小程序里支付9月以前的订单了,我这样怎么去统计后面陆陆续续付款的金额,去对冲9月的应收呢?
银行开户已经有5个月了,还没有办理税务的三方协议,会罚款吗
老师,我们每个月提取的备用金,进了会计的银行卡,这个都给公司付款用掉了都没有发票,最后咋平账
如果小规模3个点普票开了6000,5个点普票开了-9000,,填在增值税小规模纳税申报表是这两个税率的销售额合并填写在免税销售额那里吗。
今年广告费发票开多了,收入少了,这多的广告费可以给明年用么?进项被抵扣了?要是给明年,这个咋处理?
老师好!急问:今天新的外贸公司有个小单子,说5000美金以下不开发票了,收汇收了对公账户里,想问:1.那这笔钱要不要确认收入2、到时申报收入吗?申报时也是免税吗?还是说要交13增值税呢?3.进项发票如果是13发票进来怎么处理
老师 你好 假如每月实际发的工资比员工保底工资少 但是会计已经每月进行了申报 那怎么做调整呢?
可是这部分没发从员工那扣回了,而且这是去年的账了,之前的同事一直没调整
借营业外支出贷其他应收款个人负担的社保。汇算清缴调整就可以的。
汇算清缴时,这部分的营业在支出做调增吗
好对的是的是这么做。
那这部分是在21年度还是在22年度的汇算清缴中调增?
你好在明年汇算清缴调增,因为你账上做到了今年。
其实我不是很明白这部分为什么要做调增?
你好,因为你们单位承担了个人应该承担的部分,不允许抵扣所得税。
那如果实缴的个人社保部分比工资表上的少,那分录应该怎么做?
那你们多扣了,需要把工资发下去给个人。
借其他应付款个人负担的社保贷,应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。不发给个人的话,做到营业外收入。