你好; 你们描述下业务内容是怎么开展的;这样好判断 怎么处理
老师您好。我这边有个平台交易金额100 平台使用费10 积分结算80 现金结算10,平台给我结款是90, 我按哪个金额做收入 收到平台使用费的发票后我要怎么做账
老师您好,我这边给平台开发票金额是14000,收回货款金额13000,中间未收回部分作为平台的服务费,但是现在还没有收到发票。这个怎么做账
老师,麻烦问一下,我公司在快手平台销售自营产品和代理其他厂家的货物,每个月和快手结算,按照销售产品总金额的佣金结算,比如平台收款10元,佣金给我们6元,我们要开6元对应的6%服务费发票给平台,那我公司自营部分的商品怎么确认收入和成本,因为平台结算的时候的销售额包括了我们自己的产品
老师。您好,我公司是酒店住宿服务行业,跟携程,美团平合作,月结方式。携程,美团的订单收取佣金,但是财务做账是按平台扣除佣金后实收金额入账的。我想请问一下,平台每个月给我开的佣金服务费发票,我应该怎么做账。
老师,咨询一下电商企业的问题,电商平台会对公司收取一定的平台手续费,也会给公司一些补贴,都有对应的发票,但是这些都会在销售额里抵减后有一个最终结算价,我按实际销售价做收入,平台开票给公司时我借费用,冲应收账款-平台,公司给平台开票的平台补贴我应该怎么做呢?
您好~想咨询下:个体工商户可以开具增值税专票吗?如果可以,我们公司作为一般纳税人,可以进项抵扣吗?
老师,统计确认撤销了,为什么未勾选平台查询后还是不出来?
老师 请问公司收到的商标租赁费发票怎么入账 入在管理非用——租赁费吗
老师你好,咨询个问题,7月份做了一成本支出,借:主营业务成本 14万元 贷应付账款 14万元 8月这笔业务金额有变化,对方单位已经将14万元的发票作废冲红,现在我做这个凭证时,借:主营业务成本-14万元,贷:应付账款-14万元 应付账款是平了,但是主营业务成本就成负数了,请问这样做是不是不对(新手会计请教)谢谢
按照以前惯例,我们一般2024年的年终奖都是分3次发放,2024年12月发1次,2025年5月和8月各发一次,那么以前的做法是:2024年发放的计提在2024年的奖金里面,2025年发放的计提在2025年奖金里面,这样做可以吗?是不是和权责发生制不符呢? 但是我们的年终奖都是年底才知晓,比如2025年的年终奖2025年12月或者2026年1月才知道第一部分,次年5月和8月才知道剩下的,那么我要怎么做呢
增值税申报表中的分次预缴税额包不包括附加税,比如城市维护建设?
原始凭证,在一张A4纸的正面和反面都复印了,这个算一张原始凭证还是两张?
老师,您好!请问一下民办高校和公办合作的成人高等学历教育是免税还是要计税呢?
老师,就是公司一个股东要注销,股东要退出,那把他的注资钱退给他,需要工商变跟吗?
老师好,我发现去年11月有一笔 错记管理费用 4500元,如果现在要冲减然后计入到应付账款中,应该如何账务处理?
就是积分平台,用积分对礼品。就和信用卡积分换礼品是一样的,一部分积分加一部分现金对平台提供的礼品
你好; 那你就按照积分和现金合计来做账收入
我收到平台使用费的发票后要怎么做账呢。这个平台使用费他也是从我的交易金额里扣除的
你好; 这个计入你们 计入成本去; 对方开票了10的发票个你。 计入 主营业务成本 -使用费
我计入成本那贷方呢
你好; 你是支付的 这个是计入主营业务成本 贷方做 应收账款