工贸局给我们打了一笔钱奖励资金30000元,记入营业外收入
公司发包了一个工地,我们提供了30526元的材料,分包方给了我们30000元,会计做成应收工程款了。后来工程完工应该给我们的利润是11980元,会计做结算应收款12506元。现在我们的账是不平的,现在改怎么做?
老师你好,我们是景区,就是有一个单位去年打了一笔钱30000到我们公司,当时备注的补助然后我直接计入营业外收入了,这个月老板说这30000是该单位存在我们账户要买农产品的钱,已经从公司账户打还给对方了,接着对方因为买了我们公司产品马上又打了一笔20000货款到账,这个要分别怎么入账呀?我之前做错的账怎么调呢?
工贸局给我们打了一笔钱奖励资金30000元,我们请了一个会计公司做的财务数据报表30000元,怎么做账?
工贸局给我们打了一笔钱奖励资金30000元,我们请了一个会计公司做的财务数据报表30000元,怎么做账
老师,请教一下,我们是外贸企业,收到商务局的企业扶持奖励入那个会计科目哇,收到奖励又二次分配给别人了,又怎么做账务处理呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
为什么不入递延收益?
递延收益也要转营业外收入
?????????????为什么呢
这是政府奖励,使用时,也要转营业外收入
使用的时候呢?
若记入递延收益,使用时,递延收益要转营业外收入