同学你好 以前会计把2021年5月份的税金及附加的341.11,做成转出未交增值税科目了——之前的分录是如何做的?

老师您好,2021年12月份的结转未交增值税时候多结转了0.61,导致2022年1月缴纳完12月份的税金后科目贷方余额多了0.61,请问我应该怎么写分录调整账款呢
老师好,以前会计把2021年5月份的税金及附加的341.11,做成转出未交增值税科目了。导致现在应交税费—应交增值税科目多了314.11,现在应该怎样调整?分录怎么写。
老师你好,去年12月份这一笔会计分录,“借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税”的金额做多了,今年应该怎么调整?
应交税金前期没有计提,就是应交税金-增值税以及附加税,印花税等,只是账务上做了应交税金-进项税/销项税,导致12月份底累计应交税金账目贷方100多万,怎么调整,实际未交增值税以及附加税,印花税等6万多 按照老师的分录调整,但是管理费用前期已全部结转,怎么办
老师,2019年主营业务成本-加油费科目多计入了5万,对应的0.65万元进项税要转出,现在调整出来了,重新更正申报了,凭证怎么做?我做的对不对 借:以前年度损益调整 5 应交税金-增值税 未交增值税 0.65 贷:主营业务成本 5 应交税金-增值税-进项税额转出 0.65
老师,您好,事业单位临时找的几个劳务人员做的帮厨工作,对方是不是需要去税务局代开发票来报账?
老师,客户买我们的设备,但是设备上的一个零件客户退回来了不要,设备订单也已经签好了,现在退回来的这个零件客户要求抵扣一部分款,这个我需要补一个什么手续可以直接付款时减少这个金额呢
小超市在美团上销售货物,买家支付的金额包括有货价,打包费,配送费,那开这张发票时怎么开?
员工固定工资一个月4500,年底发20000奖金 工资奖金合并计税怎样算? 单独计算怎样算啊?
支付的房租怎么做凭证
员工没有交社保和住房公积金,个人所得税怎么算 !假如工资2万的话该交多少税
开出去发票做收入做什么凭证?
老师 想注册一个养牛的营业执照 这种缴纳什么税 ?注册公司好还是个体呢
报关数据如何发送到国税
老师,增值税税负率是按年来统计的吗
这是当时的单据,她是把附加税跟增值税一块转了
同学你好,需要交附加税的金额转出 借,以前年度损益调整 贷,应交税费一应增 借,利润分配一未分配利润 贷,以前年度损益调整;
好的,谢谢老师!
不客气的,祝您 学习愉快 ;