同学 你好 根据权责发生制是需要计提的。
老师您好 目前社保入税,是否可以员工工资拆分为两个单位发放,一个公司走劳动合同按社保基数发放工资, 一个公司走劳务合同发剩余部分工资 ,一个按工资薪金申报个税,一个按劳务报酬申报个税
老师,我们给别人加工东西,只收取加工费,只提供人工,我结转成本。我直接借方:成本。贷方:委托加工物资-人工费 或者劳务费可以吗? 我们自有一部分劳务。一部分劳务公司人员
你好老师:公司员工一部分走工资薪金一部分走劳务费,劳务费这一部分需要计提吗?还是发放的时候直接结转成本。
请问老师,单位劳务费支付分两部分,直接支付给临时工的,另外一部分付给劳务派遣公司(劳务派遣公司支付),请问在计算福利费基数的时候,支付给临时工的这部分作为工资基数吗?
老师好,公司有一部分兼职人员,这个发放工资需要他们提供劳务费发票吗
2024年暂估收入后,2025年怎么冲减
老师,小规模纳税人公司入注交易中心的账,怎么合理节税避税呢?
您好,发票做入账怎么做啊,入账状态怎么选啊?
你好老师个体户经营超市买回来的牛肉货款是卖掉多少月末结多少钱这样怎么做会计分录
老师我想问一下,就是公司预存电费,供电局给的优惠,没直接银行现金返,抵用的电,怎么做账
应收账款是550,只收到350,这里为什么还说它是赚了30?
老师好,工商公示认缴出资时间怎么填写
老师老师你好年初数据就这几项;我应该建快账到哪几个科目上:原材料(借)154.5应交税金(借)541.60银行存款(借)705431.47生产成本(借)129024.88固定资产(借)472955.65累计折旧(贷)451543.68产成品(借)1066511.04其他应交款(贷)118.5利润分配1343609.73盈余公积(贷)70128.62实收资本500000.00其他应收款(贷)9218.61这是老会计记得账!(科目跟现在有不同)我四月接手建快账软件年初开始,电脑账和前会计的手工账报表对不上!麻烦老师帮我报这几个数据录入到哪科目!对比一下是不是我录入有误呢谢谢了
老师给我们公司是食堂那种性质的营业模式,供员工进行早餐和晚餐,现在领导让统计说一个员工每天的成本是多少钱我应该从哪些方面入手,比方说采购一批鸡蛋,但是早上也用午餐也用,通常早餐吃的人少,中午一般所有员工都去吃,我就比较迷茫,到底应该怎么核算餐饮成本呢
@董孝彬老师,早上好,有问题需要请教。
计提 借:主营业务成本30000 贷:应付职工薪酬--人员工资30000 借:主营业务成本10000 贷:劳务费10000 老是这样对不?
同学 你好 对的 这个没有问题。 借 主营业务成本 贷 劳务成本 -劳务费
老师:小规模支付给个人的劳务工资,不开发票怎么做账务处理?
只有银行支付回执单,汇算时要不要调增?
同学, 这个如果只有银行回单的情况下,会计入账可以凭银行回单入成本。 但是税法上是需要做纳税调增的。