你好,成本按计提的工资计算,不是按实际发放的计算
老师请问,2020.12月工资计提,实际发放工资但未做发放的分录,我在2021年一月补做了这笔,现在汇算清缴,请问我是按应付薪酬明细表本年累计填报,还是把加上一月补做12月实际发放的加上,谢谢
建筑劳务公司每个月只会给工人发放工资的一部分作为生活费,那么每个月是按照工时算的总额去计提人工费还是按照实际发放的部分生活费去计提呢?
老师您好,我们公司工资做账是实际支付时一起计提发放做进去,现在做三月份账要按照权责发生制计提三月份工资,这样1-3月就计提了四个月工资,可以将一月份计提发放的12月份工资冲销掉吗
一个员工属于两边都工作,是一个老板,但是工资另一个公司也需要出一部分,当时我们公司计提工资时全额计提,现在发放工资时如何做应收,工资发放实际工资月份差几个月
一个员工属于两边都工作,是一个老板,但是工资另一个公司也需要出一部分,当时我们公司计提工资时全额计提,现在发放工资时如何做应收,工资发放实际工资月份差几个月
民间非盈利组织会计基本户支付对公转账手续费入什么科目 需要写下级科目嘛
事业单位基本户支付对公转账手续费入什么科目 需要写下级科目嘛
请问:这道题无形资产入账价值公允价200,为啥加6,不是公允价值按公允价入账吗?
请问:这道题,2022年应付债摊余成本为啥多家一个30*0.09. 23年应付债权摊余成本为啥不减去30*9%
老师,使用权资产明明算出来是40.1,但是为啥他编分录又是38.6啊
老师,商贸行业会计的特点是什么?
2025年还是增值税小规模季度不超过30万普票不交税吗
老师你好!请帮看一下增值税申报表,最后看那一个是申报的增值税,最后附加税按增值税的12%减半征收,是这样核算吗?
委外的加工费是放生产成本原材料还是制造费里
试算平衡表期末余额对不上怎么回事,重算,还是对不上?
哦哦。那我们这税务局局长说这个行业的成本按实际发放的算。
你好,工资入成本是按计提的金额做分录,你只是有一部分拖到下月再发放的
嗯嗯,我也是这么理解的,但局长说不是。说这个行业就是按实际发放。我说问问看有没有这个规定
你好,你要局长拿规定给你看哈
我这不是不够自信 不敢和局长叫板吗?所以先请教下老师
你好,这个不涉及到局长的,你去税局前台咨询一下,叫他告诉的依据就好了
哦哦。好的。谢谢老师
你好,不客气,祝你工作愉快