你好!现金折扣是计入营业外收入了
光明公司5月下旬发生下列经济业务:22日取得罚款收入现金400元。25日以银行存款向灾区捐赠3000元。31日,将损益类有关收入科目的余额结转“本年利润”科目。其中:主营业务收入100000元,其他业务收入20000元,营业外收入2000元,投资收益5000元。31日,将损益类有关费用科目的余额结转“本年利润”科目。其中:主营业务成本70000元,税金及附加1180元,其他业务成本15000元,销售费用2000元,管理费用3000元,财务费用2000元,营业外支出3000元。31日,按本月实现的利润总额,计算并结转应缴纳的企业所得税税额。(税率25%,列出计算过程)要求:编制上述经济业务的会计分录
光明公司5月下旬发生下列经济业务:1.22日取得罚款收入现金400元。2.25日以银行存款向灾区捐赠3000元。3.31日,将损益类有关收入科目的余额结转“本年利润”科目。其中:主营业务收入100000元,其他业务收入20000元,营业外收入2000元,投资收益5000元。4.31日,将损益类有关费用科目的余额结转“本年利润”科目。其中:主营业务成本70000元,税金及附加1180元,其他业务成本15000元,销售费用2000元,管理费用3000元,财务费用2000元,营业外支出3000元。5.31日,按本月实现的利润总额,计算并结转应缴纳的企业所得税税额。(税率25%,列出计算过程)要求:编制上述经济业务的会计分录
光明公司5月下旬发生下列经济业务:1、22日取得罚款收入现金400元。2、25日以银行存款向灾区捐赠3000元。3、31日,将损益类有关收入科目的余额结转“本年利润”科目。其中:主营业务收入100000元,其他业务收入20000元,营业外收入2000元,投资收益5000元。4、31日,将损益类有关费用科目的余额结转“本年利润”科目。其中:主营业务成本70000元,税金及附加1180元,其他业务成本15000元,销售费用2000元,管理费用3000元,财务费用2000元,营业外支出3000元。5、31日,按本月实现的利润总额,计算并结转应缴纳的企业所得税税额。(税率25%,列出计算过程)要求:编制上述经济业务的会计分录
光明公司5月下旬发生下列经济业务:1、22日取得罚款收入现金400元。2、25日以银行存款向灾区捐赠3000元。3、31日,将损益类有关收入科目的余额结转“本年利润”科目。其中:主营业务收入100000元,其他业务收入20000元,营业外收入2000元,投资收益5000元。4、31日,将损益类有关费用科目的余额结转“本年利润”科目。其中:主营业务成本70000元,税金及附加1180元,其他业务成本15000元,销售费用2000元,管理费用3000元,财务费用2000元,营业外支出3000元。5、31日,按本月实现的利润总额,计算并结转应缴纳的企业所得税税额。(税率25%,列出计算过程)要求:编制上述经济业务的会计分录
A与企业日常经营活动无关的政府补助在利润表营业外收支项目中列报 B对于与收益相关的政府补助 企业应当选择采用总额法或净额法进行会计处理 C与收益相关的政府补助 选择总额法的 计入其他收益或营业外收入 D与企业日常经营活动相关的政府补助计入其他收益 老师 这题为何有些不是补偿以后计到递延收益中吗 没这个可能 情况
你好,老师,我们是种植药材公司,新进一批种苗,我记入生产成本了,然后销售给别的公司,我可以主营业务成本结转生产成本吗
请问缴纳2024年度企业所得税的分录怎么写?怎么计提?
土地合同签到是流转,需要缴纳什么税
银行u盾最长能导前面一年的流水吗,有具体知道的告知一下
老师,分录错误,是不是做一个一样的红字分录,再做一个正确的呢
老师,个体工商户开具专票,票面显示税率1%,但是申报增值税时,报表自动按照3%征税,这样对吗?
老师,公司要别人开票加8个点是代表什么意思?没懂要表达啥?
老师您好,请问从国外进口的设备,给他们付款,有手续费和邮电费,要怎么做账啊?
甲公司欠我们404172.67元,其中包括人工费、材料费和利润费,协议中写着是税后404172.67元,老板让把税点费用算到甲公司请问怎么算
老师这种票可以抵增值税吗
每月按照客户的销量给不同返利金额(送货)这个算现金折扣吗
你好!这个不算现金折扣。
老师那这个不算就不可以计入营业外收支,那这个应计入什么
你好!这个其实应该冲减购进商品的成本
这个就是比如说我给客户销售了1万元的货,然后就给他返利1千后期出货,相当于我销了1.1万元的货,但实际就收回1万元
你好!这个有2种处理方式,一种是你开1000的红字发票冲减1000,另外一种是你按11000来计算收入和税费
老师,我只给他开了1万元的销项发票,那1千元的返利没开发票。如果我看11000元确认收入,但我实际就收到1万元。
你好!嗯。那你就直接按发票入账就好了
是的,老师我按发票入账,但我额外送出这1千元的货如何处理
你好!这个不用确认收入,只确认成本
那老师分录是借主营业务成本 贷库存商品 ?那老师我们系统中只要出货就会形成一笔分录借应收账款贷主营业务收入 应交税费应交增值税 那如果是这样的话我就应该反方向冲回对吗?就是借主营业务收入 应交税费应交增值税 贷应收账款 1000(返利)对吗?
你好!是的。冲减收入。