同学,你好 嗯嗯,可以的

因为之前申报错了,我在更改之前的申报,我们是所属期7月申报6月的工资,我在更改申报所属期7月的时候,有两个员工是6月份入职的,一个员工6月份离职,一个7月份离职了,我申报所属期7月份的时候显示这个(图一),那个圈起来的人在我们公司工资是3500,但是扣减是5000,就是6月份入职,6月份辞职的(图二),请问现在怎么办?
老师,个税系统已经操作10.31日员工离职,并改为非正常,当时10月工资1000已经计提,并且申报,实际上发的时候发了1500。我能把这个人改为正常,给她申报500吗,所属期默认是11月。
请问老师,2021年12月有员工离职了,没有工资。2022年1月申报个税时,工资“0”申报,填写了离职日期和改为了“非正常”了。但是2022年1月有工资1250元,但是个税资料中,已经改了“非正常”了,那请问在2022年2月申报个税,应该怎么做呢?
请问,有员工一月中旬左右离职,二月份已经申报所属期为1月的工资,现在我要申报所属期为2月份的工资,该员工二月份没有工资了,我可以这个月把他的状态改为非正常吗,系统的离职日期按实际离职日期填写吗
老师,公司4月份工资得6月份申报,目前有员工4月离职,我是否得现在把离职日期在个税系统给填上?但是若现在填写了离职日期,那6月份申报个税的时候找不到该离职人员信息,这个咋处理
老师 我们是工程公司,收到发票签署合同的时候 怎么考虑是收到多少税点合适呢?比如100万不含税的合同 ,对方给我开具9%、13%、6%、3%、1%分别税率下 我怎么考虑呢 ,都考虑哪些因素?麻烦把详细的思考过程和计算过程帮我梳理一下 感恩老师 普票 专票 都可能
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
老师,他是1月8日离职的,那我把他的离职日期填写为1月8号可以吗
同学,你好 嗯,可以的