同学您好, 您实际发生的是
公司为小规模纳税人,向A公司采购一批原材料,总金额为:2000.00,根据合同规定分3次打款给对方,目前完成第一批款项,金额为:1180,并收到原材料,但发票-普票尚未取得,请问如何做分录
老师你好,我们公司进了一批原材料,但是我们没付款,对方也没给我们开发票,那怎么做账务处理
我公司购进一批原材料,根据合同规定有一部分不会发货,但是我公司要付款给对方,对方开的原材料发票,请问账务怎么处理呢?
请问一下,我公司需要的一种原材料是废渣,不需要给对方钱,对方还有给我门处理费,这个怎么账务处理
我公司购买对方的原材料2400,但是这个原材料有瑕疵,对方赔给我们140. 对方开过来的增值税专用发票是2400,我们付款也是2400,但是那个140是对方单独转给我们的,请问这个怎么做账
老师,请问已经购入货物发票收到但未抵扣记账完,导致资产负债表应交税费为负数,请问有什么税务风险,负数需要调整吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,需要缴纳增值税不
公司银行收入一笔款,然后马上收到成本费用发票,需要转这笔款中的一部分款出去。请问有什么风险?
我们是邮政平台卖零食批发的,很多网上订单未支付的,我9月底把所有未支付的挂到对应业务员的应收里面,但是到了10月分可能他们在小程序里支付9月以前的订单了,我这样怎么去统计后面陆陆续续付款的金额,去对冲9月的应收呢?
银行开户已经有5个月了,还没有办理税务的三方协议,会罚款吗
老师,我们每个月提取的备用金,进了会计的银行卡,这个都给公司付款用掉了都没有发票,最后咋平账
如果小规模3个点普票开了6000,5个点普票开了-9000,,填在增值税小规模纳税申报表是这两个税率的销售额合并填写在免税销售额那里吗。
今年广告费发票开多了,收入少了,这多的广告费可以给明年用么?进项被抵扣了?要是给明年,这个咋处理?
老师好!急问:今天新的外贸公司有个小单子,说5000美金以下不开发票了,收汇收了对公账户里,想问:1.那这笔钱要不要确认收入2、到时申报收入吗?申报时也是免税吗?还是说要交13增值税呢?3.进项发票如果是13发票进来怎么处理
老师 你好 假如每月实际发的工资比员工保底工资少 但是会计已经每月进行了申报 那怎么做调整呢?
购买的是大豆油
为什么不发货还需要付款
合同规定,是正规的国家网交易买的,请问怎么处理账务,对方开的原料普通发票
那您有原材料发票,但是没有实际原材料进来是吗,您按发票做的话,实际库存又没有
是这样的,而且也没有收到货,不能做入库
您具体核实一下,是什么情况 为什么要这样是不是直接外发到别的地方了
这个是国家规定的,有正规文件,货是肯定不会发的,这个款我们公司是必须要转的,老师可不可以请教一下怎么处理账务呢
那您的意思是部分发货,那您入库按收到货的数量入账,金额按发票金额