借,预付账款,贷,银行存款。这么做就行
老师,请问我公司购买材料,已收到货,但是未付款未有票,会计分录是?或者未付款已有票呢?记账时间怎么填
我公司购进一批原材料,根据合同规定有一部分不会发货,但是我公司要付款给对方,对方开的原材料发票,请问账务怎么处理呢?
老师好,六月份公司买的原材料一批,已到货,但是我公司七月份才付货款给对方,请问这个分录应该怎么记?记账小白一个,还请老师详细讲解,谢谢您
公司上个月采购材料对方开具了发票,但未付款,账务处理请老师指导告知。这个月公司给对方转账付了全款,这笔分录怎么写?
会计小白请教老师: 公司购买原材料,已付款给销售方但未取得进项票 请问这种情况下的会计分录如何做?原材料我也不清楚是否已收到,只是做了暂估入库,麻烦老师帮仔细分析一下,这种情况下的业务怎么做会计分录入账
材料拿货价一个12 材料拿货价一个100在材料_个12 市场上卖的是50还要电费杂七杂八人工请问怎么算?
申报主表第16栏填不了数据
老师请问我们公司帮别人价格产品,原材料别人提供,我们就收加工费,我这进出库分录怎么做?
老师,工商年报纳税总额包括文化事业建设税吗?
请问24年有向融资公司借款利息,10%,汇算时我要按多少调整啊
老师,怎么从小规模升级为一般纳税人啊
老师,一个人在两家单位报个税,那累计减除费用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果两家公司在不知情的情况下,两家都用啦每月5000的累计减除费用有风险吗?
老师:企业这个月要注消,现在得申报企业所得税季度表和年报表,就是企业从去年开业到现在是没有实缴的,费用都是向股东借款,挂其他应付款,现在要注消,把其他应付款清零,转为营业外收入,那这个营业外收入是填在季报,还是填在这个年报呢?如果填季报,就会造成要收税。
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
老师,不用记原材料吗?就这样记得了
因为你没有发票的最好还是先不计入原材料。
可是最初建立账套时,预付账款设不了二级科目我试着设二级科目-预付了哪个公司的货款,但是财务软件系统总提示没有该核算科目
那你可以记录到原材料,但是你要想着和对方要发票。
我借方用预付账款?还是应付账款好?
你借方预付账款就行了
老师,票我已经在催了,开票时间和付款时间不一致,也可以一起入账吗?
对,这个只要不跨年就可以一起入账
非常感谢老师的耐心解答!超喜欢老师 老师,还有个问题:就是对于结转和计提这两方面的业务问题,我不太懂,我需要去哪里看相关结转和计提的知识呢?
可以问一下客服有没有这方面的课程
老师,原材料入账的会计分录要怎么写
借原材料 进项税额 贷银行存款/预付账款