你好,是不需要支付给申报人员吗?
1借:应付账款-北京长虹72000贷:银行存款720002借:其他货币资金-外埠存款180000贷:银行存款1800003借:在途物资151000应交税费-应交增值税(进项税额)25610贷:其他货币资金-外埠存款1766104借:银行存款3390贷:其他货币资金-外埠存款33905、借:应收账款58500贷:主营业务收入50000应交税费—应交增值税(销项税额)85006、借:银行存款58500贷:应收账款58500
个税手续费是怎么入账, 借:银行存款300 贷:营业外收入 - 其他283.02 货:应交税费 - 应交增值税 - 销项税额16.98
借银行存款贷其他业务收入应交税费—应交增值税(销项税额)
请问老师,退个税手续费 借 银行存款 贷 营业外收入 应交税费 应交增值税 销项税 对吧?
个税手续费增值税减免了,请问怎么入账呢? 入账的时候是借银行存款,贷其他收益,应交增值税销项,减免的不是手续费,是增值税销项。
老师,我们审计老师给我们提供了试算平衡表,如图,请问每个怎么做分路呢
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
是的,公司的
你好,那就是这样处理的
如果给申报人员:收到:借:银行存款 300 贷:其他应付款 300 发给申报人员:借:其他应付款 300 贷:银行存款 300
你好,是的,是这样处理的
公司征6%增值税
你好,如果不退给个人,一般纳税人单位是的
劳务派遣车间一线员工直接入生产成本-人工费,没有通过应付职工新酬核算可以吗?
同学您好,因答疑老师答题有时间限制,请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答,谢谢配合。