同学你好 那就只能调增了哦

请问老师,建筑企业工程已付款,已暂估入账,对方迟迟不开票来,汇算清缴前还收不到票怎么办
老师,请问,我公司19年已经支付对方工程款,还剩余少数尾款没结清,合同也没约定如何开票,现在对方要求付完尾款开票,已经付的尾款迟迟不开票,怎么办
请教老师,去年暂估的费用 分录如下: 借:劳务费 贷:应付账款-暂估劳务费 发票在汇算清缴前未收到的话,怎么账务处理,汇算已经把这笔钱调增了,交了企业所得税。
老师,我们公司2022年和2023年有些项目已经做完,发票也开给对方了,已确认收入,但是项目款迟迟未收到,所以成本也未支付,我可以在2023年12月暂估成本入账,汇算清缴前取得发票,这么做有税务风险吗?
请问各位老师,会计分录这样做对不对啊 2023年1月1日,在建工程发生建筑成本 借:在建工程:1000万 【已开票不含税金额】 借: 进项税额 90万 应付账款–某建筑公司1090万 【按开票金额入账】 2024年1月1日,在建工程达到预定可使用状态,暂估转入固定资产,按暂估金额入账 借:固定资产–房屋建筑物 2000万 贷:在建工程1000万 贷:应付账款–暂估入账1000万【不含税】 2024年3月1日,收到发票109万 借:应付账款–暂估入账 100 借:进项税额 9万 贷:应付账款 109万
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
我记得在哪里看过,这种对方恶意不提供发票的情况,可以根据付款凭证和合同可以计成本,有这个规定吗
同学你好这个没有 你可以投诉
好的,请问给甲方购买的电器,餐车等应该计入什么科目,
同学你好 这个有发票吗 是在收入里包含的吗 如果是计入成本
好的,谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢