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老师好,请问下,假如我们帮对方开发模具,现在对方正常付款给我们,但合同又有约定,若对方因为使用该模具量产后,我们退还当初的付款,这该如何入账处理?

2022-03-04 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-04 11:10

你好,那你们收到钱的时候给他开发票吗?

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快账用户2456 追问 2022-03-04 11:11

对的,老师,开票的

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齐红老师 解答 2022-03-04 11:14

确认收入,你们退回来了之后,红冲收入之前的发票也得红冲。

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固定资产清理 将车辆账面价值(原值 - 累计折旧)转入清理: 借:固定资产清理(账面价值)、累计折旧(已提折旧) 贷:固定资产 - 汽车(原值) 确认销售收入与税额 按 7 万含税收入算,不含税收入 = 7 万 ÷(1%2B13%)≈6.19 万,销项税≈0.81 万: 借:应收账款 - 承租方 7 万 贷:资产处置损益 6.19 万 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 0.81 万 处理款项代收 因钱进承租方账户,挂往来: 借:其他应收款 - 承租方 7 万 贷:应收账款 - 承租方 7 万 收回款项(若后续收回) 借:银行存款 7 万 贷:其他应收款 - 承租方 7 万
2025-07-11
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