同学,你好,一般是按开票收入的含税金额来,是万分之五。

老师,印花税税务局核定时,是按购销合同缴纳,那是不是就是按收入缴纳?比如我们单位9月份的主营业务收入是8万,那印花税也按这个为技术缴纳吗?税率是万分之三,是吗,老师
老师,我公司一家加工制造型企业,之前税务局核定印花税缴纳的项目是购销合同,税率是万分之三,但是这个购销合同金额我要怎么确定呢?是只涵盖12月份销售额吗?还是怎样呢?
餐饮行业 购销合同未注明价款,要缴纳印花税吗? 怎么交呢 是按照营业收入万分之3吗?
老师,请问下面这题是怎么理解? (3)4月接受乙公司委托进行技术开发,合同注明研究开发经费和报酬共计1 000万元,其中研究开发经费800万元、报酬200万元。甲企业未就该合同缴纳印花税。 (3)应缴纳的印花税=(1 000-800)×0.3‰=0.06(万元)。 调减企业所得税应纳税所得额=0.06(万元)。 问题一,为什么要减掉800来算印花税? 问题二,那个研发经费不需要加计扣除吗?
请问印花税是按照购销合同的万分之三纳税,如果我企业签订的是框架合同,合同中表明按照每月实际订单量发货和付款,合同中没有价款。那我还需要交印花税么?
老师,成本费用占收入的比重一般为多少比较合理啊,外贸公司
公司有16个网店2个直营超市,1个固定场地卖货,请问销售数据谁来统计?
老师,麻烦给我发一下公司转让股权的流程
企业是一般纳税人,劳务派遣,人力资源行业,目前是开6的全额发票和6的差额发票。我的问题是,取得的专票进项税能全部抵扣吗?还是说按以前开差额5和全额6的发票一样计算能抵扣进项税的部分?
如果做了报销里面带进项发票的,然后这个报销的公司主体又汇错了,要退款,那么是红冲这个凭证然后不用再做退款凭证吗?红冲了凭证是不是就不用做退款凭证只需要等对方退款进来就贴在红冲的后面做退款? 不用再单独做 “退款凭证”! 直接红冲的话,就把退款的银行回单贴在红冲的做账凭证后面就可以对吧?
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
房子父母的怎么过户给孩子最省钱
老师,商货型出口企业退税怎么操作
请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
根据2026新规,销售到保税区的货物应该怎么开票
可以按年缴纳吗? 去年没有缴纳印花税 会有滞纳金或者罚款吗
税务局打电话给你,直接去交就可以了,一般会有点罚款的,100来块吧。今年开始记得申报。
谢谢老师
不客气,这个印花税金额不大,一般没太大关系。