进项税额转出的填列于《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第13至23栏“二、进项税额转出额”各栏:分别反映纳税人已经抵扣但按规定应在本期转出的进项税额明细情况。

老师,一般纳税人申报表,进项税额转出填在哪儿呢?
老师,进项税额转出在申报表应该填哪一栏呢?
税务局要求自查抽出的进项 转出,应填申报表二的进项税转出额的哪一栏?
出口部分不得抵扣部分,进项税额转出申报表表二要填写在哪一栏
老师,进项税额转出在申报表进项填写的表格哪栏填写转出数据
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
填到其他应作进项税额转出的情形可以不
可以的其他那几项还得具体分,费劲啦
老师,勾选了进项税额,报表上显示不出来是什么情况啊
你好是查询不到要认证的发票吗还是认证完了汇总没有变化
就是认证完了,也汇总了,然后在点子税务系统的报表里没有用数字。不显示
可能是时间差原因,建议您周一再试试
那我手动填上可以吗
可是是试下,没有报错就可以,因为他会数据比对
我上个月无票收入已经交税了,这个月要怎么申报呢?
这月有开票了吗?未票的填负数就可以
那印花税税种认定需要去大厅吗?
是的税种认定要去税务
转出进项税额的分录怎么做呢,上个月抵扣了,发现公司不对,这个月需要转出
你好转出的具体原因是什么呢对应的凭证是啥
没有对应的凭证,上个月没做账,直接抵扣了
那这个进项对应的具体业务是??举个例子加入我买的办公用品开的专票,进项税转出, 正常这样 借:管理费用100 应交税费-应交增值税进项税13 贷:应付账款113 转出测 借:管理费用13 贷:应交税费-应交增值税进项税转出13
好的,在个税系统已经添加人员可以删除吗?已经报送了
你好可以做减员处理即可,离职