同学你好!加计扣除 不用额外的会计处理的 这个是在计算应纳税所得额的时候 调减的 同时 这个特殊 不用形成递延的哦
请问老师,我们企业是制造型企业,一般纳税人,查账征收,可以享受研发费用加计扣除政策吗?
制造业企业,一般纳税人,研发费用百分百加计扣除,是可以直接当费用扣呢,还是形成递延所得税?
企业所得税月季度申报有一项是企业研发费用加计扣除,这一项是直接填写当期累计的研发费用吗
某高新技术企业(非制造企业和科技型中小企业)适用所得税率15%, 202X年研发费用为200万元,这部分研发费用符合所得税加计扣除的政策,则该企业通过研发费用及其加计扣除可以减少缴纳所得税( )万元
老师,企业所得税加计扣除,比如我的研发费用是20000元,那我所得税报表,研发费用加计扣除那块,百分之75,应该填写多少呢
老师,不是估算手续费的事,关键是银行存款账,因为26号以后的收入下月才到账,这样的话,我根据1-31号的票确认了收入,但是银行存款当月又对不上了,如果我根据银行存款确认收入,小票又对不上了,就是不用预收的情况下,按1-31的实际到账确认收入
老师,实际中在计算盈亏平衡点的时候,例如管理费用下的生活费,差旅费,办公费等常见的费用,属于变动成本部分吗?
老师您好,保洁员的工资计入了主营业务成本里了,福利费是计入的管理费用里,这样也是可以的吧?
企业是充电桩的,一方投资土地,另一方投资资金,一人分2成,一人分8成,在账务里未体现投资土地,给转款是备注分成款,账务处理怎么做呢
小规模纳税人可以自己开具增值税专用发票吗?是1% 还是3%? 浙江省的
老师,销项税207002.94,进项税32842.82;结转会计分录怎么做?
老师,股权变更了,账也要做吗?假如注册资本是500万,A股东300万,B股东100万,C股东100万,但实缴是300万,A股东200万,B股东50万,C股东50万,那如果C股东把股权全部转让给A股东,章程那里变了,请问账要做否?如何做?
老师,从客户那里购买工具,然后在货款中抵扣了怎么做账
老师,餐饮行业有抖音平台收入,一般都是1号的收入6号才能到银行账户,也就是说26号以后的收入,下个月才能到账,这样的话啥时候扎帐啊,关键是到账的时候要扣手续费,手续费也不是规定好的,老板又要求按实际收到的钱确认收入,这样的话,怎么做账
老师,我有张专票去年已全额认证勾选,由于退货,对方开了负的发票,我这负的税额做进项转出还是负的进项
500万以下的固定资产,可以作为费用直接所得税前扣除,是可以直接减少所得税还是形成递延所得税?
给老师点赞!好评!
不是做费用的 会计正常处理 税法上 一次性扣除 形成递延的