你好!可以的,你的理解很对

2021年做错分录: 2021.12.30号凭证 借:原材料52154.85 进项税额6780.13 贷:应付账款-某公司58934.98 2022年:冲2021年12月30号凭证 1:借原材料-52154.85 进项税额 -6780.13 贷:应付账款-某公司- 58934.98 :2:更正2021年12月凭证 30号凭证 借:预计负债-电费60000 贷:应付账款-供电所 60000 借:应付账款-供电所58934.98 应交税费-进项 6780.13 制造费用-电费 -6780.13 贷:其他应付款-法人 58934.98 老师帮 我看下这样可以吗?
某工业生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税率为13%。2020年2月,主管税务机关对其上年12月生产经营情况及应缴纳的增值税进行检查,发现问题如下:(1)12月5日12号凭证:购进原材料一批,已验收入库,取得增值税专用发票一张,注明价款20万元、税额2.6万元。取得运输部门开具的运输业普通发票一张,注明运费1万元;取得装卸费增值税专用发票一张,注明装卸费用2000元,税款120元,款项均未支付。(2)12月12日42号凭证:销售产品一批,开出增值税专用发票一张,注明价款10万元、税额1.3万元,货已发出;开具普通发票一张,取得包装物销售收入33900元,款已收存银行。(1)借:原材料211100应交税费—应交增值税(进项税额)27020贷:应付账款—××单位238120(2)借:银行存款146900贷:主营业务收入100000应交税费—应交增值税(销项税额)13000营业外收入33900要求写出调账分录
1.简答题资料:某公司2×19年4月份发生了以下的经济业务:(1)4月2日,收回某单位所欠本企业的货款312800元,存入银行。(2)4月7日,用银行存款102000元购入一台不需要安装的设备,投入使用。(3)4月10日,仓库发出材料用于产品的生产价值55250元。(4)4月12日,开出现金支票从银行提取现金42500元备用。(5)4月18日,从银行取得临时借款850000元,存入银行。(6)4月20日,用银行存款272000元偿还应付账款。(7)4月25日,企业的公出人员出差预借差旅费17000元,付给现金。(8)4月30日,收到银行通知,本月水电费为10200元。要求:在专用记账凭证上分别编制本月业务的会计分录,并对记账凭证进行编号(自己选择编号方法)。
请问老师,收到别的公司支付的电费怎么做凭证,供电所给我们开的发票当时做账是借:制造费用(因为车间用的),借:进项税额,贷:银行存款。因为金额不大,是半年抄一次别的公司的电费,所以当时每个月没有记其他应收款,现在半年了收到了3600元,请问怎么做凭证
温馨食品有限责任公司是生产八宝粥的增值税一般纳税人企业,2021年12月发生如下经济业务,请根据经济业务内容编制正确的会计分录。1.2日,用银行存款购入无需安装,生产用的专用设备价款60000元,专票上增值税进项税额7800元(增值税进项税额可以抵扣)2.3日,向平光贸易公司购入花生材料,价款计50000元,专票_上增值税进项税额为6500元,货款尚未支付,材料尚在途中。3.5日,.上述花生材料到货,并验收入库。4.6日,公司以银行存款支付.上月挂账的水费6500元(其他应付款-供水公司)、电费13000元(其他应付款-供电公司)。5.7日,以银行存款支付本月公司电话费用,其中行政部1100元、销售部1800元。6.9日,办公室张群报销差旅费2150元,出纳以现金支付。7.11日,本月生产00000听绿豆八宝粥,生产共领料189000元,其中领取绿豆70000元、花生50000元、小麦58000元、莲子11000元,编制生产领料凭证分录,要求写出明细项目。8.17日,本月应计提固定资产折旧25000元,其中生产车间使用机器折旧费为2100
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢