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老师其他应付款借方余额有一百多万,怎么平账啊,还有应付职工薪酬以前的账一直有余额怎么办?公司是商业服务业,有很多红包送出去导致没有成本票回来,怎么办?

2022-03-05 21:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-05 22:03

你好,其他应付款借方余额需要拿钱补回来或者用发票报销出来

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你好,其他应付款借方余额需要拿钱补回来或者用发票报销出来
2022-03-05
你好,建议按实际余额重新建账
2020-08-17
你好只有实际支付才可以冲减
2021-01-01
你好 你去看看你们计提分录是怎么计提的。 怎么会支付分录是走的其他应付款。 是做了一笔 借应付职工薪酬贷其他应付款 然后 借其他应付款贷银行存款 吗?
2020-10-10
你好,企业部分计提时,借:管理费用(或者销售费用等)-企业社保,贷:应付职工薪酬-企业社保;个人部分计提时,借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应付款-个人社保;缴纳时,借:应付职工薪酬-企业社保、其他应付款-个人社保,贷:银行存款。 是这么计提的吗,是否有重复
2020-08-23
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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