同学,您好,月末的时候转入待抵扣进项税额

拿到专票税额做账先计入到进项税额,可是勾选不一定勾选这一笔啊,那咋办
您好,之前账上每月的进项与勾选抵扣的都不一样,我从3月开始,先将收到的专票记到待认证进项税额,然后根据税负勾选进项,将待认证转到进项,之前的进项账上还有余额,这个是不是会一直留着啊?
老师公司筹建期间收到的增值税专用发票,进项税是不是不用勾选,做的待认证进项税额,后面经营了在一次性勾选,转到进项税额,这样做对吗
我福利费收到的专票,我是不是可以把这张专票勾选为不抵扣勾选,然后当做普票去入账这张专票,最后也不用进项税额转出了
老师你好,请问一下我勾选发票,我进项票收到一张负数发票那我勾选发票是不是要多勾选一点,比如我这个月需要勾选进项票3万,我的负数发票税额是1万,那我这个月勾选进项票是不是要4万
老师,出口业务发生的国内运输发票专票,到底是能抵扣增值税还是不能抵扣啊
老师你好、我好像弄错了印花税、我们是小规模、合同是6万、票是开的专票也是6万、我印花税直接安6万✖️的税率、税金也交了、现在怎么办啊
老师,5月份电子税务局个税申报错了,可以更正几次
前期因接受虚开企业所得税税前扣除了,后面查出需要转出,但是转出了当年利润超过300w,这种有什么办法处理?
请问小规模企业卖出一辆二手车 对方公司 开出一张普通二手车发票 (票面没有显示税额)需要报增值税吗?该车在我公司已经转为固定资产 卖出后已经造成资产损失 要怎么报税?
明股实债这种的可以走欠款利率进行发放吗?还是说一定要20%分红?
当月收到了专票,一定要入账吗?假设这张票开错了单价,我们也一定要入账吗?
老师,这家公司之前都没有收到这个提示,怎么今天收到了这个提示啊,老板的3家公司只有这一家公司有这个提示,是不是这家公司被系统检测到有什么问题啊
老师 我们是小规模纳税人;抖音卖图书的;我们给抖音平台开的补贴的发票;286.4元价税合计;税率是1%。销售额是:283.57;税额是:2.83;我们记账怎么做分录呢。
企业实收资本注资3次,前两次是2024年,第三次是2026年2月份,请问怎样补申报印花税,在7月份按次申报把三次注资分三条补申报可以吗,还是可以把三次注资的总金额汇总一次补报,请帮忙解答
那可以拿到专票做账的时候,不做税额这一部分的账。
不可以哟,做账的时候要做税额的
就是先做进项税额,勾选了的部分进入进项,没有勾选的把进项税额计入到待认证进项税额吗
是的月末的时候统一做就可以了
我们拿到专票,进项税额金额不是很大,我们可以直接做到费用里面吗?装订凭证抵扣联直接附凭证后面可以吗
如果说你们是小规模纳税人,就可以直接计入,如果是一般纳税人,就要做在进项税额里面
我们是一般纳税人,我们有进项票做到成本费用里面了,我们进项票太多了
一般纳税人可以抵扣就计入进项税额里面,到时候可以少交增值税
我们留底了大量的进项税额了
如果你们以后不抵扣就可以计入成本
那我拿到票就可以直接进入费用,可以吧
可以,记得别抵扣税额了