您好, 这么做 是没有问题的
老师您好,收到增值税专票后未付款,但已勾选认证了,并做账:借:应交税费-应交增值税-进项税额;贷:应交税费-待认证进项税额,后来这张发票冲红了,我是不是应该做:借:应交税费-应交增值税-进项税额 负数 ;贷:应交税费-待认证进项税额 负数,这样做对不对呢》
老师,收到专用发票,先入成本,不需要进项,暂时没有勾选认证,是借待抵扣进项税,还是待认证进项税?软件上有这两个选哪个好? 你好,做到应交税费,待认证。 没有勾选的做到这个科目里面的。 好的,如果下月勾选认证,又怎么做分录呢? 借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证 请问这条分录的摘要写什么?
老师,进项税这块,收到进项发票时记入待认证进项税中,是不是得等进项发票认证勾选之后,根据勾选认证后的表里里的金额,把待认证进项税转到进项税中是吧
您好,之前账上每月的进项与勾选抵扣的都不一样,我从3月开始,先将收到的专票记到待认证进项税额,然后根据税负勾选进项,将待认证转到进项,之前的进项账上还有余额,这个是不是会一直留着啊?
老师公司筹建期间收到的增值税专用发票,进项税是不是不用勾选,做的待认证进项税额,后面经营了在一次性勾选,转到进项税额,这样做对吗